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老師,您好,我接手這家公司的全盤賬發(fā)現(xiàn)之前掛賬上還有一筆庫存現(xiàn)金3萬多,實際是沒有現(xiàn)金的,這種要怎么調(diào)整處理呀?另外還有一筆暫估14萬多,掛幾年了,之前的會計做的不知道是什么原因,現(xiàn)在追溯不到了,這要怎么處理呀?

2025-06-17 09:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-17 09:32

上午好親!庫存現(xiàn)金沒有了,這要查明原因的,讓相關(guān)審批領(lǐng)導(dǎo)簽字,接手的時候有說什么原因造成的了嗎

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快賬用戶9454 追問 2025-06-17 09:33

沒有,這當(dāng)時接過來的時候財務(wù)已經(jīng)離職走了,實際是沒有現(xiàn)金的,好像是掛賬的原因

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齊紅老師 解答 2025-06-17 09:34

暫估存貨嗎,紅字沖掉吧

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齊紅老師 解答 2025-06-17 09:36

那您得找領(lǐng)導(dǎo)簽字說明這筆錢是虛的,賬上有實際無。開些差旅費用報銷票啥的,平了

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快賬用戶9454 追問 2025-06-17 09:39

用法人的名義去報銷嗎?付的時候能用庫存現(xiàn)金付嗎?請老師指導(dǎo)下如何寫會計分錄

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齊紅老師 解答 2025-06-17 09:43

用現(xiàn)金付,不然平不掉啊,如果法人名下有其他應(yīng)付款掛賬,就沖其他應(yīng)付款。 報銷差旅費 借:銷售費用-差旅 貸:庫存現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2025-06-17 09:44

沖法人掛賬 借:其他應(yīng)付款-法人 貸:庫存現(xiàn)金

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快賬用戶9454 追問 2025-06-17 09:46

正常的拿發(fā)票過來沖是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-17 09:47

對,必須有票,費用都行

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上午好親!庫存現(xiàn)金沒有了,這要查明原因的,讓相關(guān)審批領(lǐng)導(dǎo)簽字,接手的時候有說什么原因造成的了嗎
2025-06-17
你好,你這個暫估的分錄是怎么做的。
2025-06-17
應(yīng)付帳款不允許有余額 你這個調(diào)增了嗎 如果匯算清繳調(diào)增了借應(yīng)付帳款貸利潤分配未分配利潤
2022-02-03
同學(xué)你好 納稅調(diào)整明細表調(diào)增
2021-03-22
那讓對方看看能不能提相關(guān)單據(jù)要查清楚。
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