您好,現(xiàn)在是年度預(yù)繳申報,8.15申報5和6月工資,10月申報8月工資,9月就0申報
您好,老師,我們7月工資,8月底才發(fā),外賬催7月工資8月報個稅,可以調(diào)9月報嗎?我們工資都沒發(fā)就交個稅
我們公司比如7月申報6月發(fā)放5月工資 那么7月就是報5月工資的個稅?,F(xiàn)在做工資的人事提出工資發(fā)放和申報個稅能在當(dāng)月同步,也就是接下來8月份申報6月工資和7月工資的個稅 這可行嗎
老師,請問8月工資9月發(fā)放,那9月需要報8月個稅嗎?我之前是9月報的是7月工資8月發(fā)放的,現(xiàn)在單位領(lǐng)導(dǎo)要求9月報9月發(fā)放的8月工資。我都不知道到底是怎么的啦
老師,報個稅是以實際發(fā)放工資申報。7月份的工資要8月底發(fā)放,那我需要9月份才申報這個個稅。如果8月份就報7月的,有沒有什么影響
老師,你好,我司2022年1月是按12月工資申報個稅,2,3月0申報,4月按1月,5月按2月,6月按3,4月,7月按5月,8月按6月,9月按7,10月按8,11月按9,12月按10工資申報個稅,工資實際發(fā)放是2022年1月發(fā)放2021年11月工資,4月發(fā)放12月和1月工資,5月發(fā)2月,6月發(fā)3和4月,7月發(fā)5月,8月發(fā)6月,9月發(fā)7月,10月發(fā)8月,11月發(fā)9月,12月發(fā)10月,計算2022年殘保金應(yīng)該怎么計算呀?
老師 你好 我做股權(quán)變更 稅務(wù)完了 現(xiàn)在變工商就是最后股東簽字了 現(xiàn)在又不想變了 咋辦啊
老師你好!勞務(wù)公司之前簽訂合同為350萬元,但是開票為450萬元,系統(tǒng)預(yù)警,但是工作量就是有那么多,現(xiàn)在就是我們沒有進(jìn)項,只有銷項,業(yè)務(wù)都是真實,費用沒有在公司產(chǎn)生,費用在其他公司做費用,這個問題怎樣與專管員解釋,老師指導(dǎo)一下
老師,如果兩家公司代理費4000不到,老板女人還希望分分鐘秒回,怎樣懟回去比較合適?
請問員工出差坐飛機(jī),他可以直接開具發(fā)票,抬頭寫公司,然后電子稅務(wù)局我這邊可以直接勾選抵扣嗎? 我看很多地方說是要電子客票行程單而不是發(fā)票?這兩個有什么區(qū)別嗎?
假如2025年12月份年底分配利潤期末數(shù)是50萬。如何把這期末數(shù)的50萬轉(zhuǎn)成2026年的期初數(shù) 做什么分錄呢老師
請問運輸周轉(zhuǎn)材料的運輸費計入周轉(zhuǎn)材料一起還是入管理費用--運輸費
機(jī)械設(shè)備從舊廠房移到新廠房發(fā)生的運輸費用計入到哪里
收到工廠實驗室設(shè)備器具,怎么入賬
A供應(yīng)商在B平臺賣貨,平臺以銷售價減去成本價開票給B企業(yè),在7月A供應(yīng)商以商城賣貨的成本贊助A公司某項活動,結(jié)算時借:應(yīng)收--A公司,貸:營業(yè)外收入,借:庫存商品,貸:應(yīng)收,但是A公司在平臺賣貨收到的款是以銷售價借:預(yù)收,貸:銀行,請問這個預(yù)收多出來的錢怎么平賬
老師,原始單據(jù)要這么審核,比如發(fā)票
老師,那我6月7月份也是零申報嗎? 9月份零申報,到了10月份就申報9月發(fā)放7和8月份的工資合計是吧?
您好,是的,年度總收入對就行,個稅不會有影響 對對,10月申報78月