您好,這種沒(méi)有繳稅,就不用做分錄
你好,小規(guī)模在第二季度沖紅第一季度的1個(gè)點(diǎn)的普票的會(huì)計(jì)分錄怎么做?,第一個(gè)季度是已經(jīng)超了45萬(wàn)收入,交了增值稅,后面第二季度的沖紅了,沖紅我按照原來(lái)的會(huì)計(jì)分錄負(fù)數(shù)紅字,那對(duì)應(yīng)的稅額怎么做?
老師 我上季度的利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù) 然后本季度的凈利潤(rùn)是正數(shù) 兩個(gè)季度的利潤(rùn)可以抵減后交企業(yè)所得稅嗎 需要做會(huì)計(jì)分錄嗎 還是稅務(wù)局報(bào)表系統(tǒng)自動(dòng)抵減后計(jì)算本季度企業(yè)所得稅
小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)。如上季度已做免增值稅的會(huì)計(jì)分錄,本季度又有上季度的紅沖發(fā)票,那么沖回的增值稅怎么做賬務(wù)處理?
本季度有利潤(rùn),但上年是虧損的,國(guó)稅申報(bào)系統(tǒng)為什么預(yù)繳季度稅不會(huì)抵減去年虧損
老師 如果去年一季度計(jì)提所得稅并且繳納所得稅6000多 2.3季度虧損 不用繳納 4季度盈但沒(méi)有計(jì)提 現(xiàn)在跨年匯算退稅四千多 我要怎么做分錄
跨季度的稅本來(lái)是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做
計(jì)算所得稅費(fèi)用的時(shí)候,用利潤(rùn)調(diào)增調(diào)減之后計(jì)算,為啥還要再加上遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個(gè)房產(chǎn)項(xiàng)目賣(mài)了,但是錢(qián)收不回來(lái),怎么做分錄哈
您好~想咨詢(xún)下:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會(huì)計(jì)處理一樣嗎?月末這么做憑證對(duì)嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷(xiāo)項(xiàng)稅額 應(yīng) 交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷(xiāo)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,數(shù)量1,單價(jià)100,稅額13,總金額113,這個(gè)產(chǎn)品成本多少錢(qián),是看單價(jià)100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師,公司的應(yīng)收款由別的公司代收了,公司的帳怎么做分錄?
老師 公司可以給個(gè)人開(kāi)發(fā)票嗎
老師,我們是用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,公司沒(méi)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)預(yù)算總成本,所以沒(méi)法預(yù)估完工百分比,我可以直接就是工程施工轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,就是不用那個(gè)工程毛利科目,可以嗎?
老師,我剛?cè)ヒ患夜?,我們是做旅游第三方平臺(tái),賺取中間差價(jià)的,客戶(hù)從同城下單,然后同城推單,我們?cè)谌ハ鄳?yīng)酒店下單,這個(gè)平臺(tái)給我們開(kāi)票是經(jīng)濟(jì)代理服務(wù),代訂房費(fèi),我弄不太明白這個(gè)邏輯關(guān)系,那酒店開(kāi)票給誰(shuí)呀,我們是給客戶(hù)開(kāi)票吧,開(kāi)住宿費(fèi)好像
老師易稅云平臺(tái)跳出備案單證這個(gè)要不要管它。
老師,但是這個(gè)季度是開(kāi)有超過(guò)30萬(wàn)的發(fā)票了,但是說(shuō)季度有在這個(gè)季度紅沖,所以抵減了,我這個(gè)不需要做分錄了嗎