你好,這沒事,正常預(yù)交就行
老師你好,我是建筑行業(yè)的,我在5月開具外經(jīng)證的時候報驗地選錯了,當(dāng)月稅款交了,發(fā)票開了。并且在五月申報的時候預(yù)交稅款也抵扣了,現(xiàn)在9月發(fā)現(xiàn)報驗地錯誤,因此開具了正確外經(jīng)證并繳納了稅款,請問我可以直接去退回那筆繳納錯誤的稅款嗎?我理解的是可以不用修改申報,不需要重新沖紅開具發(fā)票,因為我申報9月報表的時候不會抵扣9月重新繳納的這筆預(yù)交稅款。而開具的發(fā)票沖紅與否也與錯誤報驗地沒有多大關(guān)系,所以只需要錯誤報驗地退稅就可以了,這樣對嗎
我是一般納稅人 2月28開了簡易征稅稅率3%得的專票 這個票是外地的 需要進行跨區(qū)域繳納 然后3.13日才進項跨區(qū)域事項報告 也進行報驗了就是沒扣款 現(xiàn)在就是需要這個外地交款憑單 就是先開票后進行報驗啥的 現(xiàn)在怎么處理
老師,我公司在2月份開具了合計為20萬的專用發(fā)票,今天季度申報時需要繳稅2000多,這個不是沒達到季度30萬的繳稅點嗎?怎么還要上稅,不上稅申報不了增值稅報表
我有一個個體戶,之前都是稅務(wù)后臺申報的,核定征收,但是今年第三季度,開票40萬,他們讓我自己報稅了,個稅稅款已經(jīng)扣了,把那個個稅密碼也給我了,我這個月還要申報個稅嗎,需不需要在個稅扣繳端添加我的名字,再申報個稅?
老師,我是一般納稅人在別市區(qū)發(fā)生了跨區(qū)涉稅項目,開具了發(fā)票,在預(yù)繳稅款的時候,銷售金額填寫成不含稅的了,從7月份到12月底,現(xiàn)在剛剛發(fā)現(xiàn)預(yù)繳申報表的金額是要求填含稅的,求問這樣怎么處理,少的部分稅款需要補繳嗎?已經(jīng)申報的增值稅申報表繳納的稅款又該怎么處理呢?
老師,請問收到報社退還的評審費,要怎么入賬?之前開的專票,已經(jīng)確認了進項稅,現(xiàn)在退還的款項沖之前的科目需要去除進項稅額么?具體分錄麻煩老師告知一下。謝謝
老師您好,我想請教下,建筑業(yè),一般計稅跟簡易計稅外地預(yù)繳的增值稅該怎么記賬
你好,營業(yè)執(zhí)照上的登記地址跟實際生產(chǎn)經(jīng)營地址不一樣,有影響嗎
之前年考中級沒考過,財管才30幾分,去年沒考,從現(xiàn)在開始學(xué),周六日節(jié)假日來得及?中級多少號報名來著
老師,你好,籌辦期間的員工聚餐記什么科目?
老師,我們工廠別人來租我們的地,然后有500個人的吃飯要我們公司來承擔(dān),我們是要成立個體戶呢還是餐飲公司?
老師,公司收到總包付款的商業(yè)電子票據(jù),后面又背書給第三方,有第三方轉(zhuǎn)入給我公司,這個會計分錄要怎么做,還有需要哪些對應(yīng)證明資料
請老師們幫我看一下,這種退幼兒生活費,退失敗了一部分該怎么做會計分錄? 收幼兒生活費,是借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款
老師賬做完了,為什么資產(chǎn)付債表不相等
老師,農(nóng)業(yè)發(fā)展專業(yè)合作社開進來一張24500元的油式變壓器,找個該怎么入賬
你比如6月預(yù)交,你也要報對應(yīng)的個稅。 自己公司這邊不需要另外報
那意思是我直接算第二季度嗎,不用算補繳嗎,也不用更正我這邊申報表嗎
你好,是的。就是這樣理解。
2月開的時候我咨詢我當(dāng)?shù)氐恼f普票小規(guī)模不用繳稅不用報驗,之后直接聯(lián)系對方稅務(wù)核銷就行,之后我忘了核銷,現(xiàn)在想起來結(jié)果跨區(qū)域報告顯示已報告未報驗,只能是先報驗了才能核銷,結(jié)果聯(lián)系對方稅務(wù)要求預(yù)繳企業(yè)所得稅,申報個稅
你好,你是小規(guī)模,你開了多少金額。
小規(guī)模,普票3萬塊錢安裝費
這個就看地方了。不是每個地方都要預(yù)收所得稅。 你只能先去報驗交稅了。
廣東是預(yù)收的,也要報個稅的,我現(xiàn)在怎么合適呢
你好,你就按他的要求,去報驗,交所得稅。
所屬期呢,是選2月還是6月
你好,這個你現(xiàn)在做,就選6月了。
所得稅所屬期6.1-6.30嗎
你好,是的,就是這樣做。
好像不行,2月開的票就屬于一季度,要填到1季度
你好,你外出經(jīng)營證和發(fā)票都是2月開的?
嗯嗯,外經(jīng)證有效期是2月到6月底,發(fā)票也是2月開的
你好,那就要做1季度的了。
那只能廣東要補繳所得稅,然后山東也要更正所得稅表,那這個補繳的所得稅財務(wù)報表也要更正嗎?還有個稅肯定也是要1季度了,我這邊1季度已經(jīng)報了,怎么處理
你好,是的,是需要更正的。 所得稅和財報都需要更正。