你好,開專票不管開多少,都需要正常交稅的。
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,季度銷售額不超過30萬的免繳增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上個季度開了31萬多,那在增值稅申報里,可以只填30萬的銷售額嗎?怎樣可以避免這9000多的稅呢,發(fā)票也用完了。上個季度的沖紅不了???
老師,小規(guī)模4月份開始普票免稅,不受季度45萬的限制,專票是3個點。我公司這個月開了20萬的免稅普票,30萬的3個點的專票,那我申報增值稅的時候,是只交30萬專票的,還是合計50萬的都要交
老師,一季度開了一張征收率1%的增值稅專用發(fā)票,客戶現(xiàn)在不同意了,4月份需要紅沖并要求開具一張3%的增值稅專用發(fā)票,請問①賬務怎么處理?②稅務怎么處理③一季度報稅受影響嗎,今天已經(jīng)申報了一季度的增值稅,客戶才說。④紅沖新開的發(fā)票,需要多交2%的增值稅稅款,請問這個稅款6月份報稅的時候交嗎,還是怎么處理?謝謝
老師,我公司在2月份開具了合計為20萬的專用發(fā)票,今天季度申報時需要繳稅2000多,這個不是沒達到季度30萬的繳稅點嗎?怎么還要上稅,不上稅申報不了增值稅報表
小規(guī)模納稅人6月份增值稅發(fā)票超過了30萬,報稅的時候發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅,能不能紅沖上月的發(fā)票?紅沖后未達30萬,如申報這個季度增值稅?
您好,老師 跨月紅沖一般貿(mào)易銷售收入,記賬時,匯率是選擇藍字發(fā)票匯率嗎?
老師,18年的進項稅13萬在25年7月份轉(zhuǎn)出來了,我想問問滯納金有多少錢
老師,實習生,申報個稅是按照工資薪金申報嗎?
請問老師 3c產(chǎn)品的批發(fā)和零食的增值稅稅負率和企業(yè)所得稅稅負率是多少
請問老師,如果當?shù)匾髨罂贾屑壜毞Q,工作經(jīng)歷需要社保證明,那么在信息采集上工作經(jīng)歷這一項,也同時需要上傳社保證明的,不然審核不通過,對嗎
一般納稅人銷售非自建不動產(chǎn),計算增值稅,為什么不得扣減購買時候的進項稅呢?
老師好,我們是一般納稅人,把買的二手車1000元賣給個人,這個月申報增值稅無票收入是按1000元申報,還是把1000價稅分離
一般納稅人商貿(mào)企業(yè),進項稅額比庫存多岀很多,后期可以通過普通發(fā)票調(diào)節(jié)兩者的差異么,或者其它更好地什么辦法
請問供應商按93折賣給我們,我們再按88折買給客戶,后面客戶再補差價給我們,那是供應商先按高價賣給我們對嗎
老師,我現(xiàn)在寫上3月的調(diào)整分錄,那我3月都結(jié)賬了,系統(tǒng)上我就光寫上調(diào)整分錄,我還需要咋操作
因為這個沒有免稅的政策,如果是普通發(fā)票,季度30萬可以免增值稅的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。