?登錄電子稅務(wù)局,點擊右上角登錄,輸入用戶名、密碼及驗證碼,進(jìn)入系統(tǒng)。點擊【申報繳款】-【其他申報】,如需修改申報月份可點擊【申報月份】選擇申報月份,選擇【增值稅預(yù)繳稅款表】,點擊【填寫申報表】進(jìn)入“填寫申報表”引導(dǎo)頁面。如需重新選擇主管稅務(wù)機(jī)關(guān),請關(guān)閉當(dāng)前提示框,在界面右上角【主管稅務(wù)機(jī)關(guān)選擇】功能模塊進(jìn)行切換,點擊確定即可。確認(rèn)預(yù)繳申報的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)無誤后同,請選擇“建筑服務(wù)增值稅預(yù)繳申報”。填寫并提交了《增值稅預(yù)繳稅款表》及附送資料后,稅務(wù)機(jī)關(guān)會對您提交的《增值稅預(yù)繳稅款表》及附送資料進(jìn)行審核,請在【申報查詢及打印】模塊及時查詢該事項辦理進(jìn)度,可能會出現(xiàn)審核不通過的情況,請及時留意。在【申報查詢及打印】界面查詢提交結(jié)果,對于“已提交未審核”的申報狀態(tài),需等待稅務(wù)機(jī)關(guān)復(fù)核以后,即當(dāng)申報狀態(tài)為“申報成功”時,表示增值稅預(yù)繳申報成功。下一步可點擊【清繳稅款】繳納稅款。對于申報狀態(tài)為“審核不通過”的,可點擊“詳情”查看詳細(xì)信息,并按規(guī)定重新正確填報。清繳稅款。請注意,當(dāng)前登陸的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)與本次進(jìn)行增值稅預(yù)繳申報的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)一致時,【清繳稅款】模塊才可帶出相應(yīng)的應(yīng)稅記錄,選中需繳款的信息
老師 請問下①建筑項目 跨區(qū)域涉稅 繳稅的時候項目所在地按工程造價0.4%核定 經(jīng)營所得個人所得稅后 是不是就不用在機(jī)構(gòu)所在地全員全額申報了 不然就重復(fù)繳稅了 也不用做工資表了 ,直接用完稅憑證進(jìn)成本 這樣可以嗎 ② 外經(jīng)證預(yù)繳稅拿到完稅憑證后 是不是 當(dāng)月就要把票開出來 不能拖到下月 ,如果可以 是什么理由
老師,我們是一般納稅人,我們8月份接了一個異地工程,給客戶開票了249000元含稅,8月我在電子稅務(wù)局進(jìn)行跨區(qū)域涉稅事項報告,,按照合同工期有效期填了8.30—9.29,9月在電子稅務(wù)局進(jìn)行報驗登記,但面提交 預(yù)繳增值稅時,頁面提示要去當(dāng)?shù)卮翱谵k理,我又把預(yù)繳增值稅表撤銷了。我想10月份再去項目地稅務(wù)窗口辦理預(yù)繳增值稅等相關(guān)稅費(fèi),我打12366熱線,說是可以,我10月份預(yù)繳的這部分稅款,10月份如果沒有銷項稅額,那就留底但不是進(jìn)項稅額,等后面哪個月有稅額了直接就抵扣了,我不太明白,那10月份賬務(wù)處理應(yīng)該怎樣做?
老師您好,1.我單位跨區(qū)預(yù)繳增值稅,在辦理外管證時跨區(qū)域經(jīng)營的地址具體到門牌號時號碼填錯了,目前外經(jīng)證已審核通過,請問這個還需要更改重新提交嗎?還是說報驗時主管稅務(wù)機(jī)關(guān)沒錯就可以2.我單位本月只有建筑服務(wù)費(fèi)銷項可以用13%的進(jìn)項專票進(jìn)行抵扣嗎?
建筑行業(yè),在11月份開了3個異地項目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個項目是正常申報預(yù)繳稅款; 有一個項目是在11月30日申報預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項報告書搞錯了,在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個項目的稅款也申請了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因為是在11月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費(fèi)時,在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預(yù)繳增值稅合計數(shù)。提交時不通過,提示我報表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對!我應(yīng)該怎么去填寫這個金額?
我是一般納稅人 2月28開了簡易征稅稅率3%得的專票 這個票是外地的 需要進(jìn)行跨區(qū)域繳納 然后3.13日才進(jìn)項跨區(qū)域事項報告 也進(jìn)行報驗了就是沒扣款 現(xiàn)在就是需要這個外地交款憑單 就是先開票后進(jìn)行報驗啥的 現(xiàn)在怎么處理
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
就是3.13號進(jìn)行了報驗 沒扣款 業(yè)在您剛發(fā)的操作地方進(jìn)行交款嗎
同學(xué)你好 在你報驗的地方扣
老師 我得票是在2.28號開的 按照正常情況來說 應(yīng)該先包稅 然后扣款 可是這筆業(yè)務(wù) 又在3.13日進(jìn)行了報驗 款在3月交的 實際這筆稅款屬于2月的 這個怎么調(diào)整 不然我這個是屬于一筆業(yè)務(wù)交了兩次款
同學(xué)你好 預(yù)繳的可以抵減的
不是 我3月份才交的 票是在2月開的 預(yù)交的不應(yīng)該是遞減3月的嗎 由于是簡易征稅,按照正常流程 我應(yīng)該在3.15號前在電子稅務(wù)局正常繳納, 可這筆錢我不能繳納兩次吧
同學(xué)你好 這個交一次就可以 報驗的時候預(yù)繳
報驗時候交了 報表怎么調(diào)整
同學(xué)你好 填寫預(yù)繳欄