您好,借:固定資產(chǎn)清理 2187.5 累計折舊15000-2187.5 貸:固定資產(chǎn)15000 對外轉(zhuǎn)讓,確認銷項稅額: 借:應付賬款 20000 貸:固定資產(chǎn)清理 20000 上面2個分錄的 固定資產(chǎn)清理余額 結(jié)轉(zhuǎn)到 資產(chǎn)處置損益 借:固定資產(chǎn)清理 20000-2187.5 貸:資產(chǎn)處置損益
老師老師,我想請問一下,我公司買了一輛新車,然后這新車的發(fā)票是有開的,是28萬,但是我付款只付了19萬,由九萬的款是我的公司,另外一臺舊的車抵的一款,那我應該怎么做?固定資產(chǎn)清理??!這賬務怎么處理?分錄怎么做啊?
老師,我們固定資產(chǎn)包含了牌照錢,現(xiàn)在折舊完了,還剩凈值11850,然后我把車子賣了,牌照沒有賣,賣了10萬,現(xiàn)在我該怎么做分錄,怎么轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,這個金額怎么算 如果開發(fā)票,發(fā)票要怎么開,對應的金額怎么入賬
解析: 一家公司給我們公司打款: 借:銀行存款 貸:預收賬款或應收賬款——打款公司 公司用這筆錢買了一輛車,落戶在我們公司 借:固定資產(chǎn)-車 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 使用過程中,計提車的折舊 借:管理費用等科目 貸:累計折舊 這輛車又過戶給了給我們公司打款的那家 先進行車的價值清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn)清理 借:應收賬款/預收賬款——打款公司 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 結(jié)轉(zhuǎn) 老師幫我看下這個分錄清理時的是不是有點問題?貸方應該是固定資產(chǎn)吧?
老師,處置固定資產(chǎn)取得收入,分錄的話一邊銀行存款一邊固定資產(chǎn)清理。但是這個收入又要考慮增值稅又要考慮企業(yè)所得稅,如果通過固定資產(chǎn)清理處理,我們做賬的軟件取不了數(shù),這個賬應該怎么做?
老師,處置固定資產(chǎn)取得收入,分錄的話一邊銀行存款一邊固定資產(chǎn)清理。但是這個收入又要考慮增值稅又要考慮企業(yè)所得稅,如果通過固定資產(chǎn)清理處理,我們做賬的軟件取不了數(shù),這個賬應該怎么做?
定制銷售獎懲制度的時候,是按個人還是銷售團體好
沒有科目余額表,只有銀行,往來,幾個數(shù),怎么建賬
老師,我們有筆運費是客戶退貨先由我們墊付,運輸公司直接開票給他們。我這個分錄怎么寫。直接掛其他應收款可以嗎?
請問登錄上自然人繳費客戶端,出現(xiàn)存在異議申訴,這個啥意思,怎么處理
老師,1元等于多少印尼盾這種,在哪里查最方便?
老師職工社保從計提到繳納全過程分錄怎么做
公司的私戶轉(zhuǎn)2000到公戶,付銀行扣款手續(xù)費,這筆做什么賬合適,需要歸還嗎
收到企業(yè)所得稅匯算清繳的現(xiàn)金流掛哪個
差旅費員工墊付收到發(fā)票,如何做賬
老師我想問一下我手里有一家是個體戶小規(guī)模的一個季度都是開普票10萬、也沒有錢進公賬、只是開票給另一家公司的業(yè)務員做報銷用了、這個我個體戶怎么報稅呢需要掛帳嘛?
能用應付賬款是吧,本應用應收的,我怕不能用
您好,一般是用其他應收款,您喜歡用這個應付也沒事,收款后就平了,沒有余額了
主要是之前賬在代賬公司了,我接著他的做,還是用其他應收款?
您好,接著他的做,直到把這個科目余額為0,再用您習慣的科目?
198元的增值稅,要交多少的教育,地方教育城市維護建設(shè)
您好,市區(qū)附加稅是7%%2B3%%2B2%,以增值稅為基數(shù)