是的 固定資產(chǎn)清理的分錄應(yīng)該是 一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn) 三、?處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理 貸銷(xiāo)項(xiàng) 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸:營(yíng)業(yè)外收入 2、?如果是凈損失 借:營(yíng)業(yè)外支出 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)清理
公司的一輛汽車(chē)2017.6購(gòu)入的,當(dāng)時(shí)進(jìn)行了增値稅抵扣,稅率為17%,現(xiàn)在凈值還余6484.53元;用40000元將這輛車(chē)賣(mài)了,現(xiàn)在分錄如下:借:固定資產(chǎn)清理6484.53 累計(jì)折舊 123206.03 貸:固定資產(chǎn)-車(chē)輛 169690.56;借:銀行存款 40000 貸:固定資產(chǎn)清理35398.23 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅 4601.77 結(jié)轉(zhuǎn):借:固定資產(chǎn)清理28914.70 貸:營(yíng)業(yè)外收入 28914.70是這樣嗎?
老板處理一臺(tái)公司的小車(chē),款項(xiàng)由老板自己收了,小車(chē)的賬面價(jià)值比出售價(jià)格要高,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)處理這樣對(duì)嗎?1、借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2、借:固定資產(chǎn)清理 貸:應(yīng)交稅金-銷(xiāo)項(xiàng)稅 3、借:其他應(yīng)收款 貸:固定資產(chǎn)清理 4、借:營(yíng)業(yè)外支出 貸;固定資產(chǎn)清理
老師,我們公司把公車(chē)賣(mài)了, 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅 老師,沒(méi)有開(kāi)票,我是不是需要報(bào)無(wú)票收入呢
解析: 一家公司給我們公司打款: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款或應(yīng)收賬款——打款公司 公司用這筆錢(qián)買(mǎi)了一輛車(chē),落戶(hù)在我們公司 借:固定資產(chǎn)-車(chē) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 使用過(guò)程中,計(jì)提車(chē)的折舊 借:管理費(fèi)用等科目 貸:累計(jì)折舊 這輛車(chē)又過(guò)戶(hù)給了給我們公司打款的那家 先進(jìn)行車(chē)的價(jià)值清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)清理 借:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款——打款公司 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn) 老師幫我看下這個(gè)分錄清理時(shí)的是不是有點(diǎn)問(wèn)題?貸方應(yīng)該是固定資產(chǎn)吧?
一家公司給我們打款127245萬(wàn) 借:銀行存款127245 貸:其他應(yīng)付款-打款公司127245 用116900萬(wàn)買(mǎi)了一臺(tái)車(chē) 借:固定資產(chǎn)103451.33 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅13448.67 貸:銀行存款116900 用剩下的10345.13交了購(gòu)置稅 借:固定資產(chǎn)10345.13 貸:銀行存款10345.13 車(chē)過(guò)戶(hù)金額是116900元(二手車(chē)過(guò)戶(hù)我們沒(méi)有開(kāi)發(fā)票) 1.借:固定資產(chǎn)清理116900 貸:固定資產(chǎn)103451.33 應(yīng)交稅費(fèi)—銷(xiāo)項(xiàng)稅13448.67 借:其他應(yīng)付款116900 貸:固定資產(chǎn)清理116900 借:其他應(yīng)付款10345.13 貸:固定資產(chǎn)清理10345.13 老師幫我看下這兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄那個(gè)對(duì) 是你們的固定資產(chǎn)清理了嗎
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷(xiāo)售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒(méi)入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬(wàn))給顧客(貨款還沒(méi)有收到),之前問(wèn)老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬(wàn),因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬(wàn),系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問(wèn)一下上個(gè)月我開(kāi)了680元的發(fā)票,他們又說(shuō)要作廢開(kāi)600元,我作廢了開(kāi)了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報(bào)賬了,錢(qián)已經(jīng)到我們公司賬戶(hù)了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財(cái)務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯(cuò)誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷(xiāo)售紅磚,就是不知道對(duì)方公司用的哪種成本核算方法,像這種開(kāi)磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時(shí)候交接工作不知道用哪種方法
老師中午好,麻煩問(wèn)下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒(méi)有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時(shí)候買(mǎi)的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬(wàn)預(yù)付款 3月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬(wàn)貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無(wú)法區(qū)分經(jīng)營(yíng)成本來(lái)呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用?。?/p>
這個(gè)業(yè)務(wù)是來(lái)龍去脈是這樣的:1一家公司給我們打款10萬(wàn),2我們用9萬(wàn)買(mǎi)了一臺(tái)車(chē),落戶(hù)我們公司名下,然后用剩下的一萬(wàn)交了購(gòu)置稅,接著我們就過(guò)戶(hù)給之前給我們打款10萬(wàn)的那家公司,現(xiàn)在這個(gè)完整的會(huì)計(jì)分錄老師能不能講一下?我是小白
還有就是能不能講下第四凈損益
1.當(dāng)公司收到10萬(wàn)款項(xiàng)時(shí):借:銀行存款 100000貸:收入 100000 2.用9萬(wàn)購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)車(chē):借:固定資產(chǎn) 90000貸:銀行存款 90000 3.用剩余的1萬(wàn)支付購(gòu)置稅:借:應(yīng)付稅款-購(gòu)置稅 10000貸:銀行存款 10000 4.將車(chē)過(guò)戶(hù)給之前給我們打款10萬(wàn)的公司:借:應(yīng)付賬款 100000貸:固定資產(chǎn) 90000貸:應(yīng)付稅款-購(gòu)置稅 10000 5.最后,將應(yīng)付賬款支付給這家公司:借:應(yīng)付賬款 100000貸:銀行存款 100000
1借:銀行存款10000貸預(yù)收賬款10000 2借:固定資產(chǎn)79646.02進(jìn)項(xiàng)稅10353.98貸銀行存款90000 3購(gòu)置稅:借固定資產(chǎn)10000貸銀行存款10000 4過(guò)戶(hù)借固定資產(chǎn)清理100000 貸固定資產(chǎn)100000 借預(yù)收賬款100000貸固定資產(chǎn)清理100000 老師看下我這么做有沒(méi)有問(wèn)題?
貸固定資產(chǎn)清理也得貸銷(xiāo)項(xiàng)
我們這個(gè)沒(méi)有開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,直接去車(chē)管所過(guò)戶(hù),對(duì)方交了費(fèi)用,
這個(gè)沒(méi)開(kāi)也得做的哦
那我這個(gè)價(jià)稅咋分離呢?
我們沒(méi)有開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,那自己就計(jì)算稅?
嗯 比如說(shuō)賣(mài)了10000 那你就10000是價(jià)稅合計(jì)
明白了!謝謝老師
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝