同學(xué)你好,稍等我看下
老師核定公司還需不需要做賬 成本怎么算,比如稅務(wù)核定是8個點,申報的時候就是92的成本,那做賬呢
請問如果公司做賬涉及付款憑證,又涉及轉(zhuǎn)賬憑證,又涉及收款憑證,編號的時候是付1號,轉(zhuǎn)2號這樣嗎?還是單獨都從第1號編起走呢?
請問:非獨立核算的分公司(稅種齊全),跟客戶簽約的合同是總公司簽約的,收入在總公司申報, 那么分公司申報的人員工資成本, 是做在分公司的賬上,還是做在總公司的賬上?? 分公司需要單獨建賬嗎??
公司下面有幾個分公司,剛成交時是獨立核算的,單獨建的賬套做賬的,現(xiàn)在可以放在總公司建一個部門做賬嗎?合賬時把分公司的科目余額表作為附件做一個憑證做到總公司賬上
老師,我們單位(行政單位)有筆專項款是市級撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標的企業(yè)(這個項目是市級的,由縣里企業(yè)中標)總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負債表里,其它應(yīng)收款是個負數(shù)。其它應(yīng)付款是個正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個負數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報個稅,還能在自己新成立的公司零申報個稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺政府補助的600萬的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當年未對該環(huán)保設(shè)備計提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補助應(yīng)于當年計入應(yīng)納稅所得額 這個計稅基礎(chǔ)和賬面價值為多少,存在遞延嗎?
計提工資時,按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個人承擔(dān)部分嗎。而計提社保、公積金等時,就只用計提公司承擔(dān)部分,這樣理解對嗎?
7月預(yù)開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務(wù)機關(guān)開票,紅沖了7月預(yù)開的700萬,導(dǎo)致8月收入是負數(shù),估計負600萬左右,7月預(yù)開的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的,這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報?。?/p>
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 老師晚上好,7月的成本核算結(jié)果我發(fā)您郵箱了,加關(guān)聯(lián)的附件數(shù)據(jù),請加急幫忙審核下可以嗎?我給你心意。 需要的審核的我加備注了,看下理論沒問題我就這樣上交領(lǐng)導(dǎo)了,
這道題答案是不是錯了?按道理來說,直接捐贈目標脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會捐贈的是可以免的呀,答案怎么是反的?
長期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
同學(xué)你好 這個需要的
只是一借一貸走個帳,項目有單獨的成本核算,這樣還需要在總賬上再做一遍成本核算嗎?
這個也得做的,最后得合并申報
直接進成本就行,不用再單獨做應(yīng)付賬款科目?
老師在嗎?比如說我從項目進來公戶2萬需要交水費,我在從公戶支付給自來水,我怎么提現(xiàn)項目這個錢花了
借工程施工-直接費用-水費-某某項目
收到款項 借:銀行存款—公戶 ? ?貸:應(yīng)收賬款—某項目 支付: ? ? 借:其他業(yè)務(wù)成本:水費 ? ? ? 貸:銀行存款—公戶 那么,這個業(yè)務(wù)成本怎么能跟應(yīng)收賬款—某項目掛鉤?總不能這個項目廣收錢不往外支出吧
這個項目有自己的臨時賬戶嗎
這個項目有自己獨立的賬戶
可以把錢轉(zhuǎn)到公戶
我知道轉(zhuǎn)到公戶,但是做賬怎么走
借銀行公貸銀行項目賬戶