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問您一下,我現(xiàn)在已經(jīng)錄2024年的賬了,然后發(fā)現(xiàn)一個問題是:本來應該在2023年終調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)一個科目,然后我們直接在2024年初錄期初數(shù)的時候,直接加數(shù)到另一個科目,可以嗎 本來2023年底應該把這個應付福利費轉(zhuǎn)入未分配收益的,然后忘了,現(xiàn)在錄2024年期初我們直接把數(shù)加到未分配收益里面可以嗎?沒有出分錄,直接改報表,可以嗎?在會計學里,這種情況違反規(guī)定嗎

2024-08-01 16:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-01 16:11

這種處理方式不太符合會計規(guī)范和原則。 在會計處理中,應當遵循權責發(fā)生制和會計分期的原則。對于 2023 年應進行的調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn),應當在 2023 年的賬目中進行會計分錄處理,以準確反映當年的財務狀況和經(jīng)營成果。 如果直接在 2024 年初的期初數(shù)中進行調(diào)整,而沒有在 2023 年做相應的分錄,可能會導致以下問題: 1.2023 年的財務報表不準確,不能真實反映當年的經(jīng)濟業(yè)務。 2.違反了會計核算的連貫性和準確性原則。 建議您還是補充 2023 年的調(diào)整分錄,將應付福利費轉(zhuǎn)入未分配利潤,以保證會計信息的準確性和合規(guī)性。 例如,2023 年的調(diào)整分錄應為: 借:應付福利費 貸:未分配利潤

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快賬用戶3918 追問 2024-08-01 16:20

現(xiàn)在2024年都錄系統(tǒng)到6月底了我們做村集體合作社的每個人40家 同事說可以不改了嗎反正不影響數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2024-08-01 16:24

可以的 這個你們自己協(xié)商

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這種處理方式不太符合會計規(guī)范和原則。 在會計處理中,應當遵循權責發(fā)生制和會計分期的原則。對于 2023 年應進行的調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn),應當在 2023 年的賬目中進行會計分錄處理,以準確反映當年的財務狀況和經(jīng)營成果。 如果直接在 2024 年初的期初數(shù)中進行調(diào)整,而沒有在 2023 年做相應的分錄,可能會導致以下問題: 1.2023 年的財務報表不準確,不能真實反映當年的經(jīng)濟業(yè)務。 2.違反了會計核算的連貫性和準確性原則。 建議您還是補充 2023 年的調(diào)整分錄,將應付福利費轉(zhuǎn)入未分配利潤,以保證會計信息的準確性和合規(guī)性。 例如,2023 年的調(diào)整分錄應為: 借:應付福利費 貸:未分配利潤
2024-08-01
你好,具體是哪個科目做到哪一個科目上面去了?
2024-08-01
您好,那您最好找出錯誤原因或者找外部人員處理,否則責任說不清楚
2023-01-20
你好,你們欠了人家的錢沒有還錢借其他應付款貸,營業(yè)外收入 你這樣的話,你按照你上面的賬務處理,需要納稅調(diào)增的。
2024-10-21
您好,對的,這個最后可以從工程施工轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本,這個能
2025-04-05
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