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老師,我購買辦公用品支付了3000,其中有500是普票,專票2600,總共發(fā)票是3100,專票中把購買零食的100元,開到了和辦公用品一張發(fā)票上,這個怎么做分錄呢

2020-09-22 09:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-22 09:56

同學(xué)你好 專票中把購買零食的100元,開到了和辦公用品一張發(fā)票上——項目和金額是分開的么?

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快賬用戶7530 追問 2020-09-22 09:56

是分開的

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齊紅老師 解答 2020-09-22 10:02

同學(xué)你好 辦公用品計入管理費用一辦公費, 借,管理費用一辦公費 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進項 借,應(yīng)付職工薪酬一職工福利 貸,銀行存款 借,管理費用一福利費 貸,應(yīng)付職工薪酬一福利費——零食

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快賬用戶7530 追問 2020-09-22 10:07

零食是我私人買的

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齊紅老師 解答 2020-09-22 10:09

同學(xué)你好,零食是我私人買的——這個不做入賬里 借,管理費用一辦公費 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進項 貸,銀行存款

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同學(xué)你好 專票中把購買零食的100元,開到了和辦公用品一張發(fā)票上——項目和金額是分開的么?
2020-09-22
你好 你按照辦公用品實際抵扣的金額做分錄, 然后把需要轉(zhuǎn)出的那個進項不入賬, 您做轉(zhuǎn)出時候勾選,勾選不抵扣那個選項
2020-10-10
您好 請問兩張發(fā)票分別是稅盤費跟服務(wù)費嗎
2022-02-18
這個可以抵扣 記入管理費用
2023-01-16
同學(xué)你好 這個發(fā)票退回去重新開
2021-08-30
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