你好 主表實(shí)際已繳納里面 自動(dòng)取數(shù)
老師,我現(xiàn)在沒(méi)有報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳,然后我發(fā)現(xiàn)去年有兩個(gè)憑證錯(cuò)了會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)減少,但是第四季度已經(jīng)按照錯(cuò)的利潤(rùn)表填報(bào)了季度所得稅報(bào)表,現(xiàn)在我想調(diào)整過(guò)來(lái),修改好憑證后生成新的利潤(rùn)表再進(jìn)行匯算清繳可以嗎
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí),誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào),我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒(méi)有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問(wèn)題是:去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒(méi)有納稅調(diào)整項(xiàng),這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào),和匯算清繳表格第一頁(yè)
請(qǐng)問(wèn)老師23年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表之前的會(huì)計(jì)賬做錯(cuò)了,我能不能反結(jié)帳到12月份修改呢?到年度匯算清繳時(shí)不是需要填寫(xiě)個(gè)年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)填寫(xiě)正確的繳納企業(yè)所得稅。
老師,做一季度賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)去年四季度所得稅忘記寫(xiě)計(jì)提分錄,損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)也忘記了結(jié)賬所得稅導(dǎo)致未分配利潤(rùn)多了所得稅相應(yīng)的金額 ,所得稅一月份是正常交了的 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不能用以前年度損益調(diào)整,那我應(yīng)該怎么做賬?直接借:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅嗎? 去年申報(bào)表需要改嗎?去年匯算清繳還沒(méi)有做,如果這個(gè)修改了以后23年匯算清繳表需要一并做調(diào)整嗎?怎么調(diào)
老師,2023年第2季度企業(yè)所得稅524.08元,會(huì)計(jì)沒(méi)計(jì)提,做賬的時(shí)候把金額寫(xiě)成141.08了,在季度財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表上填的所得稅費(fèi)用是141.08,在所得稅預(yù)交申報(bào)表里本年實(shí)際已預(yù)繳所得稅面填的是524.08元,我匯算清繳里面填的也是524.08元,我這樣填多嗎?我還要修改第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
甲公司一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備的賬面原值為100萬(wàn)元,預(yù)計(jì)凈殘值為5萬(wàn)元,預(yù)計(jì)使用年限為5年,采用雙倍余額遞減法按年計(jì)提折舊。該設(shè)備在使用3年6個(gè)月后提前報(bào)廢,累計(jì)折舊82.55萬(wàn)元,報(bào)廢時(shí)發(fā)生清理費(fèi)用1萬(wàn)元,取得殘值收入2.5萬(wàn)元。不考慮其他因素,該設(shè)備報(bào)廢時(shí)對(duì)甲公司當(dāng)期稅前利潤(rùn)的影響為-15.95萬(wàn)元,老師,請(qǐng)幫我寫(xiě)一下分錄
別人找我采購(gòu),我開(kāi)發(fā)票給別人169000,稅點(diǎn)13%。我采購(gòu)成本是132583含稅,其中技術(shù)服務(wù)費(fèi)1萬(wàn)。這筆業(yè)務(wù)我要交哪些稅?分別多少?
老師好,長(zhǎng)期股權(quán)投資加在哪個(gè)科目下面,
以前應(yīng)收賬款因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題收不回來(lái)了,走了中信保賠付了,可以做視同收匯嗎?
總成本是132583元不含稅價(jià)格。含稅成本的話是10個(gè)點(diǎn)要開(kāi)13個(gè)點(diǎn),其中1萬(wàn)是技術(shù)服務(wù)費(fèi)6個(gè)點(diǎn)。發(fā)票要開(kāi)169000含稅價(jià)格。所有稅要多少錢?
老師,一個(gè)運(yùn)輸公司,但是名下沒(méi)有貨車,用的貨車是別人公司名下的,然后在石場(chǎng)拉礦石開(kāi)發(fā)票出去,開(kāi)出運(yùn)輸發(fā)票,這個(gè)賬戶怎么處理?
老師,您好!請(qǐng)教 請(qǐng)問(wèn)給全廠職工發(fā)放 端午節(jié)福利收到的專用發(fā)票是不能抵扣嗎?公錄這樣對(duì)嗎? 借: 管理費(fèi)用-員工福利 貸: 應(yīng)付職工薪酬 借: 應(yīng)付職工薪酬 貸: 銀行存款 謝謝老師指導(dǎo)!
老師,內(nèi)賬,給工人交養(yǎng)老保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi),費(fèi)用一人一半,做會(huì)計(jì)分錄我要咋做,麻煩老師說(shuō)下,謝謝!
有沒(méi)有適合寫(xiě)關(guān)于管理會(huì)計(jì)調(diào)研報(bào)告,用來(lái)分析其管理會(huì)計(jì)實(shí)踐的企業(yè)啊,求老師推薦推薦
老師,這道題的答案為什么是d,,第五年年初就是第四年年末第四年年末再折現(xiàn)到零時(shí)間點(diǎn)不是還有四年嗎?
但我填報(bào)的季報(bào)和年報(bào)不是跟我財(cái)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)不一樣嗎?
是的 不一致了帳上和申報(bào)的需要一致
那怎么辦?這個(gè)沒(méi)辦法調(diào)嗎
你反結(jié)賬修改吧 不修改坐到今年用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
但這個(gè)只是所得稅費(fèi)用啊,當(dāng)時(shí)問(wèn)了老師說(shuō)這種要計(jì)提,到時(shí)候再調(diào),但現(xiàn)在又不懂調(diào)了
這個(gè)只是影響凈利潤(rùn),不影響納稅所得額啊
是啊不影響你直接坐到今年不就可以了 賬上和申報(bào)的需要一致
但我們已經(jīng)叫審計(jì)過(guò)來(lái)出了審計(jì)報(bào)告了
審計(jì)報(bào)告怎么說(shuō)的 要求你們12月補(bǔ)還是今年調(diào)整 沒(méi)有要求坐到今年 有啥關(guān)系 不影響之前的審計(jì)報(bào)告不是
按照我們的賬來(lái),也沒(méi)有要求做到今年,審計(jì)報(bào)告出的財(cái)報(bào)是含有這筆所得稅費(fèi)用的
那你帳上和你的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致,那你是不是應(yīng)該反結(jié)賬修改呢? 現(xiàn)在就是兩種做法,要么去反結(jié)賬修改,要么做到今年