同學(xué)你好,- 計(jì)算不含稅技術(shù)服務(wù)費(fèi):已知技術(shù)服務(wù)費(fèi)含稅為10000元,稅率為6\%,則不含稅技術(shù)服務(wù)費(fèi)為10000\div(1 + 6\%)\approx9433.96元。 ? - 計(jì)算技術(shù)服務(wù)費(fèi)的稅額:技術(shù)服務(wù)費(fèi)稅額為9433.96\times6\%\approx566.04元。 ? - 計(jì)算除技術(shù)服務(wù)費(fèi)外的含稅金額:發(fā)票含稅總價(jià)為169000元,那么除技術(shù)服務(wù)費(fèi)外的含稅金額是169000 - 10000 = 159000元。 ? - 計(jì)算除技術(shù)服務(wù)費(fèi)外的不含稅金額:因?yàn)榭偝杀?32583元是不含稅價(jià)格,其中技術(shù)服務(wù)費(fèi)不含稅為9433.96元,所以除技術(shù)服務(wù)費(fèi)外的不含稅金額是132583 - 9433.96 = 123149.04元。 ? - 計(jì)算這部分的稅額:這部分按13\%稅率開發(fā)票,設(shè)其稅額為x元,根據(jù)公式不含稅金額\times(1 + 稅率)=含稅金額,可得123149.04\times(1 + 13\%) = 159000 - x,解得x\approx14404.84元。 ? - 計(jì)算總稅額:總稅額為技術(shù)服務(wù)費(fèi)稅額與另一部分稅額之和,即566.04 + 14404.84 = 14970.88元。 綜上,所有稅約為14970.88元。
老師,我是做內(nèi)賬的,我們公司是做木料的,我們公司購買原木比如是1000,這1000是含稅價(jià),不含稅是980,這是送貨單的價(jià)格,實(shí)際以后得到的發(fā)票價(jià)格不曉得,她不會按送貨單上的開,發(fā)票進(jìn)項(xiàng)是9個點(diǎn),我就是這個成本怎么算啊,我都有點(diǎn)懵了,我們開出去是13個點(diǎn)的,如果他先沒有要票,以后要開,我們是收6個點(diǎn)的稅錢,但是含稅的成本我不知道怎么理最好了
企業(yè)開票113萬進(jìn)項(xiàng)含稅價(jià)格是96萬請問他的當(dāng)月稅負(fù)率是百分之多少?再假設(shè)他能退稅收到11個點(diǎn),他的進(jìn)項(xiàng)成本平均是7個點(diǎn),那么的話他中間能賺多少錢?
老師,我們簽了一個技術(shù)服務(wù)合同,服務(wù)費(fèi)用不含稅價(jià)格是500萬,現(xiàn)在我需要開銷售發(fā)票,按照服務(wù)費(fèi)6%的稅率,我開票含稅金額是不是530萬呢
公司對對方公司開了3個點(diǎn)的含稅金額發(fā)票2394元,對方要13個點(diǎn)的,還要補(bǔ)10個點(diǎn)的發(fā)票,應(yīng)該還要補(bǔ)多少錢給對方?其中增值稅是多少?附加稅是多少?企業(yè)所得稅是多少?
總成本是132583元不含稅價(jià)格。含稅成本的話是10個點(diǎn)要開13個點(diǎn),其中1萬是技術(shù)服務(wù)費(fèi)6個點(diǎn)。發(fā)票要開169000含稅價(jià)格。所有稅要多少錢?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請問快賬軟件(在憑證列表中)因錯了刪除了3號憑證再重新錄了3號憑證再插入到3號位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
看不懂你這個
同學(xué)你好,這樣吧,1萬元技術(shù)服務(wù)費(fèi)增值稅是,10000*6%/(1+6%)=566.04元。剩余159000元的增值稅是,159000*13%/(1+13%)=18292.04元。進(jìn)項(xiàng)稅額是,132583*10%=13258.30元,則要開169000元發(fā)票要交的增值稅是,566.04+18292.04-13258.3=5599.78元。