您好,這個的話是對的,這樣沒錯
#提問#請問老師小區(qū)物業(yè)公司發(fā)的大米,白面,油,做分錄借管理費用-職工福利費,貸應付職工薪酬-職工福利費,借應付職工薪酬,貸銀行存款,這樣對嗎?謝謝
老師,你好,請問用公司購進的存貨給員工發(fā)福利,借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費;借:應付職工薪酬-福利費 貸:庫存商品;這樣對嗎
#提問#請問老師如下圖正確的分錄是?用計提嗎走福利費?借管理費用-職工福利費,貸應付職工薪酬-職工福利費,然后借應付職工薪酬-職工福利費,貸銀行存款老師對嗎謝謝,
老師。下午好。 請問公司給員工開工紅包,能直接這樣做嗎 借:管理費用-福利費 貸:銀行存款 還是在應付職工薪酬-福利費?謝謝
老師,員工生日福利,分錄:借 管理費用-工資,貸 應付職工薪酬-福利 借應付職工薪酬-福利,貸,現(xiàn)金,這樣對不對。還有,如果是員工吃飯等這種福利,借:管理費用-福利,貸應付職工薪酬-非貨幣性福利,貸應付職工薪酬-非貨幣性福利,貸銀行存款,對不對
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產生了滯納金。老板不想承擔。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請問快賬軟件(在憑證列表中)因錯了刪除了3號憑證再重新錄了3號憑證再插入到3號位置,為何進不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
老師,所有給員工發(fā)放的福利都是以這樣的分錄處理吧?
對,發(fā)放給員工,都是這樣用的