同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
老師您好,請(qǐng)問2022年申報(bào)了第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,但是后面反結(jié)賬回去,調(diào)整了賬務(wù)?,F(xiàn)在可以直接不修改,等2023年匯算清繳的時(shí)候,重新申報(bào)2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表,然后2023年第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)按照正確的填寫,可以嗎?
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí),誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào),我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問題是:去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調(diào)整項(xiàng),這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào),和匯算清繳表格第一頁
老師,我匯算清繳因?yàn)橛屑{稅調(diào)增部分(業(yè)務(wù)招待費(fèi),費(fèi),支付費(fèi)用沒有發(fā)票等),導(dǎo)致需要補(bǔ)水,所得稅金額肯定和第四季度申報(bào)的財(cái)報(bào)和所得稅不一樣,一,需要去重新修改申報(bào)第四季度報(bào)表和所得稅嗎? 二,填匯算清繳前不是也要填財(cái)務(wù)報(bào)表-年報(bào),這里面的數(shù)據(jù)也要根據(jù)企業(yè)所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)修改嗎?因?yàn)檫@個(gè)表是填在所得稅申報(bào)表前的,數(shù)據(jù)是按第四季度期末數(shù)填的。
老師你好!我想更正去年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表我知道如何更正,但是那個(gè)聽就企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表也要更改,我就改了一個(gè)預(yù)付款項(xiàng)的數(shù)不對(duì),那我如何更正企業(yè)所得匯算清繳報(bào)表,我沒有做個(gè)匯算清繳,目前就是做小規(guī)模的做賬報(bào)稅
老師您好!我想請(qǐng)教一下,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局去年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和我賬套里面的資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)付款項(xiàng)的數(shù)字有出入,我更改了第四季度的資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)付款項(xiàng)的數(shù)字,那第四季度的企業(yè)所得稅匯算清繳不是做過了,影響嗎,那個(gè)也要更改嗎,我還不會(huì)呢,沒做過個(gè)稅匯算清繳
老師,我原來一直出納,沒做過會(huì)計(jì),現(xiàn)在剛接手一個(gè)商貿(mào)公司會(huì)計(jì),做賬一點(diǎn)不自信,生怕自己做錯(cuò),就按原會(huì)計(jì)怎么做就照搬了,做完賬心還是虛的,反正自己都不懂對(duì)不對(duì),每個(gè)科目也有核驗(yàn),但是還是沒底
跨月的電子發(fā)票怎樣紅沖
面試時(shí)遇到問,公司 財(cái)報(bào) 構(gòu)成 是什么?這是什么意思?
如果公司不計(jì)提盈余公積的話,那么凈利潤就直接等于未分配利潤了對(duì)吧
老師好,問下個(gè)體戶定額征收的,然后還需要下載個(gè)人所得稅報(bào)年度的經(jīng)營所得匯算清繳嗎?還是開票超了才申報(bào)年度經(jīng)營所得匯算清繳?
老師,購買固定資產(chǎn),單價(jià)超過5000元 借:固定資產(chǎn) 5000 貸:銀行存款 5000 折舊 借:管理費(fèi)用 138.88 貸:累計(jì)折舊 138.88 這樣對(duì)不對(duì)
按揭車怎么做賬,掛什么科目還按揭款怎么做
計(jì)提給經(jīng)理使用的自用汽車折舊,能直接做分錄 借管理費(fèi)用 貸折舊嗎? 還是需要通過應(yīng)付職工薪酬來過度?
請(qǐng)問29期校長課里教工業(yè)實(shí)操嗎?
老師 建筑工程上買的商務(wù)用車40萬放到固定資產(chǎn),折舊放到管理費(fèi)用 還是工程施工里面
老師,那就是不一致也沒關(guān)系,沒有納稅調(diào)增減也沒關(guān)系,直接申報(bào)匯算清繳就可以是吧
同學(xué)你好 應(yīng)該調(diào)增的需要調(diào)增