你好 匯算數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確的 季度報表可以不改的哈
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報所得稅時,誤填報了第三季度的財務(wù)報表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題,我就把去年第四季度的填的三季度財務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報表報表稅務(wù)局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報送去年的財報,我就上傳了實(shí)際第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調(diào)整事項。 我的問題是:去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調(diào)整項,這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報,和匯算清繳表格第一頁
老師,我這邊一月申報21年第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報表,收入金額填多了,我現(xiàn)在報年度報表,按照實(shí)際收入來填,去年季報收入需要再回去修改嗎,我去年財務(wù)報表和年度報表都已經(jīng)修改過。就是去年第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅沒修改,這個影響嗎
老師好,小規(guī)模納稅人企業(yè),22年4季度所得稅申報表中,把財務(wù)費(fèi)用填在營業(yè)成本里了,現(xiàn)在進(jìn)行22年所得稅匯算清繳年報,填財務(wù)報表(利潤表)和所得稅匯算清繳年報表時把營業(yè)成本和財務(wù)費(fèi)用分開可以嗎?這樣就和4季度填的報表不一樣了
老師,第一張圖,我填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報表的時候有風(fēng)險提示,第二張圖,我的所得稅費(fèi)用1902.7元是屬于2021年的費(fèi)用,我在2021年的時候忘記計提了,賬務(wù)計提在2022年了,現(xiàn)在我按照實(shí)際填寫的利潤表和財務(wù)申報表里的利潤表差額是1902.7元,我應(yīng)該把這個1902.7元填寫在哪里才可以讓財務(wù)報表和企業(yè)所得稅里面的納稅調(diào)整后所得一致?
老師,我匯算清繳因?yàn)橛屑{稅調(diào)增部分(業(yè)務(wù)招待費(fèi),費(fèi),支付費(fèi)用沒有發(fā)票等),導(dǎo)致需要補(bǔ)水,所得稅金額肯定和第四季度申報的財報和所得稅不一樣,一,需要去重新修改申報第四季度報表和所得稅嗎? 二,填匯算清繳前不是也要填財務(wù)報表-年報,這里面的數(shù)據(jù)也要根據(jù)企業(yè)所得稅申報表數(shù)據(jù)修改嗎?因?yàn)檫@個表是填在所得稅申報表前的,數(shù)據(jù)是按第四季度期末數(shù)填的。
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)?,以及從什么時候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細(xì)項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
我是在2月份給更正的分錄,這樣賬里面第一季度所得稅費(fèi)用就多了383元,我申報第一季度利潤表和所得稅申報表里也要加上去年少記的383元嗎?
你好??我申報第一季度利潤表和所得稅申報表里也要加上去年少記的383元嗎?---需要的哈?