在附表2的紅字信息對(duì)應(yīng)欄次填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
幾個(gè)月前別的單位開(kāi)給我公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有誤,發(fā)票已退回對(duì)方紅沖,這個(gè)月認(rèn)證勾選的時(shí)候沒(méi)仔細(xì)看,把之前已紅沖過(guò)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了,也搞不明白為啥已經(jīng)紅沖了的發(fā)票怎么還會(huì)再顯示在勾選平臺(tái)上,這月申報(bào)的時(shí)候已做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在賬務(wù)該如何處理
全面電子化后,發(fā)票在電子稅務(wù)局上開(kāi) 全國(guó)已經(jīng)統(tǒng)一了嗎,之前留在ukey的已開(kāi)未開(kāi)的都要進(jìn)行作廢,也就是紅沖嗎
外貿(mào)企業(yè),2月份收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)票已做退稅勾選確認(rèn),發(fā)票已認(rèn)證已稽核,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤,稅退不了,對(duì)方要沖紅,重新開(kāi)具,之前勾選確認(rèn)的發(fā)票,怎么撤銷勾選,怎么操作,我們還需要給銷售方,開(kāi)具紅字信息表嗎?
老師,問(wèn)9月份做出口退稅,勾選了10張7-8月的退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還未做退稅,9月份發(fā)現(xiàn)其中一張做了紅沖,然后開(kāi)具了二張新發(fā)票,進(jìn)做勾選確認(rèn), 現(xiàn)在準(zhǔn)備做退稅,發(fā)現(xiàn)已之前已做勾選確認(rèn)的發(fā)票電子稅務(wù)平臺(tái)已查詢不到信息,現(xiàn)在問(wèn),我要去做退稅申報(bào)了,如何處理之前紅沖的發(fā)票
請(qǐng)問(wèn)老師,我現(xiàn)在勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,有1張九月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在電子稅務(wù)局抵扣類勾選里找不著是怎么回事呢?是沖紅了?還是以前月份已經(jīng)抵扣了?如果是以前月份抵扣了我該怎么在電子稅務(wù)局查?
小微企業(yè)已知欠增值稅28834.9元,企業(yè)所得稅9409.74元,怎么反推營(yíng)業(yè)額和利潤(rùn)?
包月的安月算工資,工資5000一個(gè)月,只上了22天班要收多少錢?
企業(yè)在商業(yè)活動(dòng)中必須遵守的商業(yè)倫理核心域可分為那幾個(gè)方面
老師 對(duì)方開(kāi)給我們服務(wù)費(fèi)專用發(fā)票3350 我們給對(duì)方打服務(wù)費(fèi)3015 因?yàn)槭菍S冒l(fā)票3350-3015=335為客戶多開(kāi)的服務(wù)費(fèi),第三個(gè)是是做賬的明細(xì) 老師 請(qǐng)幫忙檢查一下 應(yīng)該如何做分錄正確 麻煩幫忙出個(gè)分錄 謝謝
老師,三個(gè)月不含稅收入29萬(wàn),沒(méi)有成本票,賣茶葉的,按照收入成本配比原則,應(yīng)該暫估多少成本,目前,成本率多少
我公司一般納稅人,生產(chǎn)食用油,本月無(wú)償贈(zèng)送客戶樣品油,庫(kù)存商品金額20萬(wàn)元,市場(chǎng)銷售30萬(wàn)元,1.贈(zèng)送要交企業(yè)所得稅嗎?2.這筆業(yè)務(wù)涉及匯算清繳各報(bào)表怎樣填寫(xiě)?
@董孝彬老師,麻煩問(wèn)一下匯算清繳我補(bǔ)繳了一部分所得稅,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,調(diào)表不調(diào)賬,那這筆補(bǔ)繳所得稅費(fèi)用會(huì)影響今年的利潤(rùn),老板不想這樣,我該怎樣做
房開(kāi)企業(yè)綠色建筑檢測(cè)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人服裝加工費(fèi),開(kāi)票的商品和服務(wù)稅收代碼選哪一個(gè)合規(guī)?我找的有104020122 104020199 2010500這幾個(gè)對(duì)嗎?
老師,投資款,增加注資做實(shí)收資本,對(duì)不
是手工填的嗎
是的,是手工填的哈