你好,你選擇的是退稅勾選嗎?
幾個(gè)月前別的單位開給我公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有誤,發(fā)票已退回對方紅沖,這個(gè)月認(rèn)證勾選的時(shí)候沒仔細(xì)看,把之前已紅沖過的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了,也搞不明白為啥已經(jīng)紅沖了的發(fā)票怎么還會(huì)再顯示在勾選平臺(tái)上,這月申報(bào)的時(shí)候已做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,請問現(xiàn)在賬務(wù)該如何處理
老師,收到當(dāng)月開具的出口退稅進(jìn)貨發(fā)票并確認(rèn)勾選了,出口退稅申報(bào)發(fā)現(xiàn)對方單位開錯(cuò),對方當(dāng)月已開具紅字發(fā)票,納稅申報(bào)要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
有上海的老師做出口退稅的嗎?假如9月的進(jìn)項(xiàng)10月勾選了發(fā)票,10月開發(fā)票開錯(cuò)了然后在12月紅沖重開了,現(xiàn)在好像匯率搞錯(cuò)了,想在1月把12月那張重開的發(fā)票紅沖作廢掉,能在2月申報(bào)退稅嗎?
外貿(mào)企業(yè),2月份收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)票已做退稅勾選確認(rèn),發(fā)票已認(rèn)證已稽核,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤,稅退不了,對方要沖紅,重新開具,之前勾選確認(rèn)的發(fā)票,怎么撤銷勾選,怎么操作,我們還需要給銷售方,開具紅字信息表嗎?
現(xiàn)在小微企業(yè)利潤季度總額35萬,應(yīng)該按5%交納企業(yè)所得稅嗎?然后我的按這個(gè)計(jì)算應(yīng)納稅額,填寫季度所得稅表,報(bào)表中提示不用繳稅,是因?yàn)槿ツ晏潛p嗎? 9月做退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證,但在這之后對方紅沖了,又重新開了發(fā)票過來,請問我之已做退稅勾選確認(rèn)的怎么辦?新來的要重新認(rèn)證嗎 9月份來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都做了退稅勾選確認(rèn),什么時(shí)候退稅系統(tǒng)里才有相關(guān)信息?
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
請問,我接回了外賬,外賬會(huì)計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個(gè)期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個(gè)表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個(gè)期初數(shù)
對的老師,現(xiàn)在去查查不到了
你好,你在電子稅務(wù)局里面申請退回了嗎?
其他人弄的,我只看到資料,需要退回什么
要把這個(gè)退稅勾選退回來,把這個(gè)發(fā)票給人家。
在稅務(wù)局里面申請退回。
如何操作
首先我們登錄電子稅務(wù)局選擇“我要辦稅”—“出口退稅” 第二步選擇“出口退(免)稅申報(bào)”中的“進(jìn)貨憑證信息回退申請” 選擇“新建”填寫“進(jìn)貨憑證信息回退申請采集表”將我們錯(cuò)誤認(rèn)證的發(fā)票信息如實(shí)填上 最后選擇“數(shù)據(jù)申報(bào)”-“生成申報(bào)數(shù)據(jù)”如下圖圖4所示,將進(jìn)貨憑證信息回退申請上傳到稅務(wù)局審批。審批通過后我們便可以重新對發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證了
我進(jìn)這個(gè)系統(tǒng)了,但是他自動(dòng)跳出輸報(bào)關(guān)批次數(shù)據(jù)等,但是我們還未做退稅申報(bào),怎么填寫
你看下必須填寫的吧,不填寫能保存吧
老師,假如這一步做完,新發(fā)票做退稅勾選,后面申請退稅的具體歩驟是怎么樣的
你好,把這個(gè)發(fā)票退回去,對方紅沖,然后你再重新退稅,勾選再繼續(xù)退稅就可以的。
對方已紅沖,并己開具了新的發(fā)票,現(xiàn)在新的發(fā)票還未認(rèn)證,
對方紅沖這個(gè)進(jìn)項(xiàng)退稅勾選擇,你當(dāng)時(shí)怎么操作的?你選擇已勾選嗎?
老師我問這些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票退稅勾選全部弄好后,退稅申報(bào)流程是怎么樣的,是進(jìn)電子退稅去做還是電子口岸去做
到電子稅務(wù)局里面申請退稅。
是之前財(cái)務(wù)做的,說8月份已確認(rèn)全部勾選,之后發(fā)生紅沖發(fā)票了,在9月對方才開新的發(fā)票未做勾選,上述都未做退稅申報(bào),現(xiàn)在該怎么辦?我在看他8月己做退稅勾選的記錄查不到了,另外8月,9月增值稅報(bào)表也未做體現(xiàn)
新來的發(fā)票退稅勾選 然后你次月申報(bào)增值稅,申報(bào)出口退稅就可以的。
新來的發(fā)票是9月開具的,我現(xiàn)去認(rèn)證,之前紅沖的就不管了是嗎,然后11月份做出口退稅申報(bào),是嗎,這個(gè)是放在哪里填寫
好,紅沖的,他在幾月份紅沖的,如果是之前月份的,你沒有接手之前的不用動(dòng)。