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老師,問9月份做出口退稅,勾選了10張7-8月的退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還未做退稅,9月份發(fā)現(xiàn)其中一張做了紅沖,然后開具了二張新發(fā)票,進(jìn)做勾選確認(rèn), 現(xiàn)在準(zhǔn)備做退稅,發(fā)現(xiàn)已之前已做勾選確認(rèn)的發(fā)票電子稅務(wù)平臺(tái)已查詢不到信息,現(xiàn)在問,我要去做退稅申報(bào)了,如何處理之前紅沖的發(fā)票

2023-10-25 10:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-25 10:28

你好,你選擇的是退稅勾選嗎?

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快賬用戶6707 追問 2023-10-25 10:30

對的老師,現(xiàn)在去查查不到了

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齊紅老師 解答 2023-10-25 10:31

你好,你在電子稅務(wù)局里面申請退回了嗎?

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快賬用戶6707 追問 2023-10-25 10:45

其他人弄的,我只看到資料,需要退回什么

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齊紅老師 解答 2023-10-25 10:47

要把這個(gè)退稅勾選退回來,把這個(gè)發(fā)票給人家。

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齊紅老師 解答 2023-10-25 10:47

在稅務(wù)局里面申請退回。

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快賬用戶6707 追問 2023-10-25 10:47

如何操作

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齊紅老師 解答 2023-10-25 11:11

首先我們登錄電子稅務(wù)局選擇“我要辦稅”—“出口退稅” 第二步選擇“出口退(免)稅申報(bào)”中的“進(jìn)貨憑證信息回退申請” 選擇“新建”填寫“進(jìn)貨憑證信息回退申請采集表”將我們錯(cuò)誤認(rèn)證的發(fā)票信息如實(shí)填上 最后選擇“數(shù)據(jù)申報(bào)”-“生成申報(bào)數(shù)據(jù)”如下圖圖4所示,將進(jìn)貨憑證信息回退申請上傳到稅務(wù)局審批。審批通過后我們便可以重新對發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證了

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快賬用戶6707 追問 2023-10-26 08:33

我進(jìn)這個(gè)系統(tǒng)了,但是他自動(dòng)跳出輸報(bào)關(guān)批次數(shù)據(jù)等,但是我們還未做退稅申報(bào),怎么填寫

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齊紅老師 解答 2023-10-26 08:35

你看下必須填寫的吧,不填寫能保存吧

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快賬用戶6707 追問 2023-10-26 08:39

老師,假如這一步做完,新發(fā)票做退稅勾選,后面申請退稅的具體歩驟是怎么樣的

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齊紅老師 解答 2023-10-26 08:41

你好,把這個(gè)發(fā)票退回去,對方紅沖,然后你再重新退稅,勾選再繼續(xù)退稅就可以的。

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快賬用戶6707 追問 2023-10-26 08:49

對方已紅沖,并己開具了新的發(fā)票,現(xiàn)在新的發(fā)票還未認(rèn)證,

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齊紅老師 解答 2023-10-26 08:50

對方紅沖這個(gè)進(jìn)項(xiàng)退稅勾選擇,你當(dāng)時(shí)怎么操作的?你選擇已勾選嗎?

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快賬用戶6707 追問 2023-10-26 08:51

老師我問這些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票退稅勾選全部弄好后,退稅申報(bào)流程是怎么樣的,是進(jìn)電子退稅去做還是電子口岸去做

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齊紅老師 解答 2023-10-26 08:53

到電子稅務(wù)局里面申請退稅。

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快賬用戶6707 追問 2023-10-26 09:32

是之前財(cái)務(wù)做的,說8月份已確認(rèn)全部勾選,之后發(fā)生紅沖發(fā)票了,在9月對方才開新的發(fā)票未做勾選,上述都未做退稅申報(bào),現(xiàn)在該怎么辦?我在看他8月己做退稅勾選的記錄查不到了,另外8月,9月增值稅報(bào)表也未做體現(xiàn)

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齊紅老師 解答 2023-10-26 09:36

新來的發(fā)票退稅勾選 然后你次月申報(bào)增值稅,申報(bào)出口退稅就可以的。

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快賬用戶6707 追問 2023-10-26 09:53

新來的發(fā)票是9月開具的,我現(xiàn)去認(rèn)證,之前紅沖的就不管了是嗎,然后11月份做出口退稅申報(bào),是嗎,這個(gè)是放在哪里填寫

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齊紅老師 解答 2023-10-26 09:56

好,紅沖的,他在幾月份紅沖的,如果是之前月份的,你沒有接手之前的不用動(dòng)。

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你好,你選擇的是退稅勾選嗎?
2023-10-25
是的,同學(xué),需要開紅字信息表,紅沖發(fā)票。
2023-09-06
八月份的這個(gè)發(fā)票已經(jīng)紅沖了,你不需要再退回 都已經(jīng)操作完了
2023-11-01
親,如果是出口退稅類勾選-用途確認(rèn),本身不需要填報(bào)增值稅申報(bào)表,直接用于出口退稅即可。 但是,為什么你報(bào)表的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是有數(shù)據(jù)的呢?
2024-05-10
您好 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-07-11
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