借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)或者其他費(fèi)用 借:?管理費(fèi)用-咨詢費(fèi) 負(fù)數(shù)
調(diào)整上年度返還工會(huì)經(jīng)費(fèi),做錯(cuò)科目了,做到管理費(fèi)用里了,怎么做分錄調(diào)整
原賬務(wù): 借方:管理費(fèi)用-其他-孵化器 貸方:銀行存款 現(xiàn)在需要調(diào)整到管理費(fèi)用-其他-其他 的科目,賬務(wù)應(yīng)該怎么寫?
請(qǐng)問前幾年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)做成了差旅費(fèi),現(xiàn)在怎么調(diào)整,分錄是管理費(fèi)用,其他應(yīng)付款,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,應(yīng)交稅費(fèi)重分類調(diào)整到其他流動(dòng)資產(chǎn)用不用做分錄調(diào)整,還是調(diào)整報(bào)表就好?如果分錄調(diào)整,要調(diào)整到哪個(gè)科目?
管理費(fèi)用科目調(diào)整,怎么做分錄,就咨詢費(fèi)需要調(diào)整為差旅費(fèi)或者其他費(fèi)用
老師我這個(gè)公司成立之后就沒有用過,全部是0的,但是這個(gè)年報(bào)填0保存不了,提示資產(chǎn)不能為0,可是我財(cái)務(wù)報(bào)表確實(shí)全部是0,怎么辦啊
平臺(tái)查到的發(fā)票怎么下載,步驟
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人匯算清繳視同銷售收入填哪個(gè)表格?
請(qǐng)問稅款所屬期24年年報(bào),資產(chǎn)負(fù)債表期末余額填哪年哪月的數(shù)值
外購商品用于發(fā)放職工福利是會(huì)計(jì)處理采用入庫價(jià)還是銷售價(jià)
老師,我想咨詢下,關(guān)于注冊(cè)資金實(shí)交,我們公司有筆款是別人幫投資人打款進(jìn)我們公司的,這樣算嗎?
老師你好,我是2024年12月份期初建的賬,所得稅匯算清繳時(shí),資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額是不是我期初建賬時(shí)的期初余額
老師,如果我們供貨商是小規(guī)模企業(yè),給我們開的1或3的專票,我們也能用他退稅吧
去年采購廢品兩百多萬都沒有發(fā)票,匯算清繳是要把這個(gè)數(shù)填在調(diào)整項(xiàng)目其他里面嗎
老師,員工有掛的往來,發(fā)工資直接沖往來可以不? 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款~個(gè)人