借管。借管理費(fèi)用其他。。貸管理費(fèi)用,其他孵化器
原賬務(wù): 借方:管理費(fèi)用-其他-孵化器 貸方:銀行存款 現(xiàn)在需要調(diào)整到管理費(fèi)用-其他-其他 的科目,賬務(wù)應(yīng)該怎么寫?
2022年借其他應(yīng)付款6000貸銀行存款1000貸其他應(yīng)付款5000,現(xiàn)在23年怎么調(diào)整,當(dāng)時應(yīng)該是借管理費(fèi)用6000
2022年借其他應(yīng)付款6000貸銀行存款1000貸其他應(yīng)付款5000,現(xiàn)在23年怎么調(diào)整,當(dāng)時應(yīng)該是借管理費(fèi)用6000
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,2019年的一筆賬務(wù),現(xiàn)在需要調(diào)整。 原賬務(wù)是,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款,借管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金。 正確的應(yīng)該是,借其他應(yīng)付款 貸銀行存款,借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款。 調(diào)整分錄要怎么寫?
郭老師,其他老師請不要接手。原來會計做賬 借:其他應(yīng)付款_工會費(fèi) 貸:銀行存款 這個本來應(yīng)該是放管理費(fèi)用_工會費(fèi) 我現(xiàn)在可以這樣嗎? 更正2023年3月22憑證 借:管理費(fèi)用_工會費(fèi) 10000 借:其他應(yīng)付款_工會費(fèi)-10000 或 借:管理費(fèi)用_工會費(fèi) 10000 貸:其他應(yīng)付款_工會費(fèi)10000 還是 先 借:其他應(yīng)付款_工會費(fèi)-10000 貸:銀行存款-10000 再 借:管理費(fèi)用_工會費(fèi) 10000 貸:銀行存款10000
老師 您好!咨詢下,根據(jù)下面文字的規(guī)定:如果長投未實(shí)繳,公司章程約定按照實(shí)繳進(jìn)行利潤分配等,那賬上是不能確認(rèn)長期股權(quán)投資?比如,借:長期股權(quán)投資 貸:應(yīng)付賬款
老師 這條題 我是+10++14+5+8=37 37-8(這個是按那個數(shù))是月末在產(chǎn)品成本嗎?
老師,公司1月22號辦的20年的貸款,2月份付利息,是付的1.23號到2月22號的利息嗎,怎么做賬
老師。您好。我想向您請教一個問題。就是在電自然人電子稅務(wù)局扣繳端這個軟件里面。如果要登錄一個以前從來沒有登錄過的,新的賬號,我怎么登錄呢?統(tǒng)一代碼輸入不了,是不是要登陸一個以前已有的賬號,進(jìn)去以后再添加新賬號?
想咨詢一個問題,當(dāng)年收取,上一年,本年,和下一年,三年的房租收入,本年開具三年的房租發(fā)票,賬務(wù)是怎么處理欸
老師就是我要怎么知道固定資產(chǎn)的折舊年限
合伙企業(yè)匯算清繳時候有利潤,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嘛?
股權(quán)變更,工商跟稅務(wù)局都是200萬、但是賬面實(shí)收資本190萬可以嗎
各位老師大家早上好,我們公司是生產(chǎn)加工型公司,比如這個料工費(fèi)共計10萬元,然后生產(chǎn)出的辣椒箱蓋子10000個,西紅柿箱子蓋子20000個,然后西蘭花箱子30000個,怎么能分別算出他們的成本單價呢,請各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師你好就是暫估進(jìn)項稅的一級科目用什么比較好
管理費(fèi)用貸方不用負(fù)數(shù)吧
軟件做帳都用借方。貸方的就用借方負(fù)數(shù)。
那上面就不能用貸方表示了對嗎?我得寫在借方,用負(fù)數(shù)表示。是這個意思嗎
你好? 對 是這個意思 的