你好,具體的是什么調(diào)整?
調(diào)整上年度返還工會經(jīng)費,做錯科目了,做到管理費用里了,怎么做分錄調(diào)整
老師,2022年度的管理人員的工資做到主營業(yè)務(wù)成本里了,匯算清繳的時候想調(diào)到管理費用里,怎么用以前年度損益調(diào)整做分錄
老師,有個問題,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2021年有個管理費用入錯借貸方,現(xiàn)在跨年了,想調(diào)整,怎么做分錄?沒有以前年度損益調(diào)整科目
22年用錯了管理費用科目二級明細,23年調(diào)整,是用以前年度損益調(diào)整會計科目嗎?是二級科目選錯了,都是在管理費用里調(diào)整,職工工資,職工福利費之間的調(diào)整。
改22年年度企業(yè)所得稅稅申報表,工資做錯了,當時計提工資做到管理費用里了,現(xiàn)在是直接調(diào)管理費用,還是調(diào)整納稅調(diào)整增加額呢?
老師,您好,錄好的網(wǎng)課,可以簡易計稅嗎
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們再付勞務(wù)公司外包費用。進項稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個疑問想問一下,我收到成本票專票,按價稅合計全額記成本,進項稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個點稅點做進項抵減,我現(xiàn)在就有點懵了,不知道啥時候這個進項做進項抵減,啥時候應(yīng)該做進項轉(zhuǎn)出?我知道大概是因為差額征稅我們也是扣除成本算的增值稅
公司變更法人代表,原法人代表名下股權(quán)不變,新法人代表沒有股權(quán),可以么
老師,下腳料補繳稅款怎么計算
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風險嗎?
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個用不用調(diào)賬?
銷售單未收到貨款,怎么入賬
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
你好,老師,稅務(wù)局查賬,我們借給一家公司錢,有兩三年了,當時沒有還,也沒有計提利息,稅局要求繳納個稅,我們怎么處理好呢
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
你紅沖管理費用也可以的。
我去年做的分錄是借:銀行存款:管理費用-工會經(jīng)費,我今年想把他調(diào)整做到其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費
借管理費用貸其他應(yīng)付款。
不用把去年的紅沖了嗎
哦不用的,直接做這個調(diào)整的就可以。
老師,還有一筆,是19年有筆工資未計提,一直也沒有開,能直接補提嗎
你好,沒有發(fā)放的不用,你發(fā)放當月的時候可以,當月幾天相當于當年的工資。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快