您好,那您都是損益科目調(diào)整,沒有分錄,都是未分配利潤
甲公司一般納稅人,本月有收入現(xiàn)勾選抵扣,那么需要把賬上增值稅進(jìn)項明細(xì)賬打印發(fā)來勾選,對嗎?還是電子稅務(wù)平拉出進(jìn)項票明細(xì)??
老師您好,請問出差乘坐地鐵,取得電子發(fā)票,發(fā)票上的稅額是否可以抵扣
差額征稅扣除部分開具免稅的發(fā)票可以嗎
增值稅專票,和普通發(fā)票,紅沖后可以拿回藍(lán)字原件嗎再重新開具發(fā)票
老師 小規(guī)模納稅人的銷項稅放 已交稅費(fèi)的哪個科目 是已交稅金嗎
12月份收了一筆現(xiàn)金款,做的借庫存現(xiàn)金500,貸原材料次氯酸鈉500,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我這邊原材料對不上,就要調(diào)整,就借原材料次氯酸鈉,貸營業(yè)外收入500,這個說做錯了,正確應(yīng)該怎么做
老師,工資每個月都計提,但是發(fā)工資是一次性發(fā)了幾個月的可以嗎
建筑類小規(guī)模獨立核算分公司,承包工頭先墊付,次月領(lǐng)現(xiàn)金支票去發(fā)工人工資,怎么記賬?
請問公司收到的投資收益需要納稅調(diào)增嗎?
老師。請問我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)2023年還有些廠家發(fā)票沒開過來,現(xiàn)在讓他們補(bǔ)開可以嗎
正確分錄怎么做
什么做呢,怎么沒回答
您好,借未分配利潤(紅字),貸:未分配利潤,不需要做分類
為什么要用紅字呢,那我匯算清繳要調(diào)增調(diào)在哪個地方
您好,您應(yīng)當(dāng)更正以前年度的納稅申報表
我今年調(diào)賬不行嗎?
您好,可以不調(diào)賬,因為不影響損益以及往來科目
但是他是業(yè)務(wù)招待費(fèi)的,我做成了差旅費(fèi)
您好,那您可以調(diào)整以前報表,若用分錄,就是您好,借未分配利潤(紅字),貸:未分配利潤,
匯算清繳調(diào)增是不是
應(yīng)該填在那個表
您好,您的具體業(yè)務(wù)是?
請問你是不看我問的問題嗎
我說做了這個分錄,匯算清繳調(diào)增填哪個表的哪里
您好,匯算清繳,更正以前年度納稅申報表,調(diào)整A105000
其他哪里還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)
您好,是業(yè)務(wù)招待費(fèi)行
那差旅費(fèi),做成福利費(fèi),調(diào)增也是在A15050那個職工福利費(fèi)那里調(diào)是吧,是不是分錄也是跟上面一樣
請問是嗎??
您好,還得調(diào)整A104000,這個需要通過應(yīng)付職工薪酬科目過度