你好,是一樣的,借所得稅費用,貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅。 然后借應交稅費-應交企業(yè)所得稅。貸銀行存款。
請問建筑業(yè)異地預繳個人所得稅怎么做會計分錄:預繳的個人所得稅是企業(yè)承擔!
老師,預繳企業(yè)所得稅會計分錄怎么做
2021年企業(yè)所得稅預繳后在2022年匯算清繳退回的企業(yè)所得稅額怎么做會計分錄?
老師好!預繳企業(yè)所得稅會計分錄怎么做?
預繳的企業(yè)所得稅怎么做會計分錄?
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實際支付總價款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補貼率10%
抖音來客,9月補貼52元我們已經(jīng)做無票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務處理。
老師,抖音來客,抖音給我們補貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開票,那開出去票我們怎么做賬,9月已經(jīng)做無票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車輛購置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒滿一年的話怎么辦?5個月 和 7個月,怎么規(guī)定
第1步不明白是計提嗎?
你好,是的,是計提了。
老師好,就是先預交,然后計提這個賬就是平了,但是我預交的這個企業(yè)所得稅沒抵扣在哪里顯現(xiàn)呢?
你好,你申報的時候應該抵扣,如果沒有抵扣,就要更正申報。
4月份有留底不交增值稅,所以我就把預交的增值稅留到表四了,那附加稅做賬就不用計提吧?企業(yè)所得稅也暫時不交,是不是不用計提等,季報的時候再結(jié)轉(zhuǎn)抵扣呢?
你好,是的,附加稅不用計提。 所得稅不用交就不用計提。
企業(yè)所得稅。下面有一個代征企業(yè)所得稅和企業(yè)所得稅應該選哪一個?
你好,你截圖來看下。一般不需要選代征。
好像發(fā)不出去
我看之前他們做的預交就是帶征企業(yè)所得稅,然后年報的時候就是企業(yè)所得稅
你好,他這個是自己設置的吧。他的這個帶證,我估計就是預交的意思。我以為你說的是代其他企業(yè)繳納的
那我就借:這個代征,貸:現(xiàn)金。先不計提留到那里,等季末再計提,申報季報表?
你好,可以的,操作沒問題。最終金額對得上就可以