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老師好:2023年12月計提了一筆費用,2024年1月紅沖了這筆費用。2024年匯算清繳,這筆費用涉及的會計科目,納稅調減處理?

2025-05-20 20:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-05-20 21:00

你好,你這里匯算清繳要納稅調增。

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齊紅老師 解答 2025-05-20 21:00

費用已經不存在了,納稅調增才對哦。

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您好,我們的分錄不對, 沖:管理費用,借:主營業(yè)務成本, 這2個科目都用 以前年度損益調整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時2024年的年報和所得稅匯繳申報表要考慮這個調整。也就是申報數據用調整后的。管理費用申報是12月利潤表數據減,主營業(yè)務成本是12月利潤表數據加
2025-03-23
不可以在 2024 年匯算清繳時通過納稅調減項目來列支這筆管理費用。根據《國家稅務總局關于發(fā)布〈企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法〉的公告》(國家稅務總局公告 2018 年第 28 號)規(guī)定,企業(yè)應在當年度企業(yè)所得稅法規(guī)定的匯算清繳期結束前取得稅前扣除憑證。如果在匯算清繳期結束后才取得發(fā)票,需要追補至該支出發(fā)生年度稅前扣除,但追補年限不得超過五年,而不能在取得發(fā)票的年度進行納稅調減。
2025-01-01
您好,這筆預提的費用不能在稅前扣除
2021-03-29
你好,第一個多做了的需要納稅調增,第二個這個具體的是調整什么的。12月份的財務報表不用修改。
2023-05-11
你好? ? 貸:利潤分配-未分配? 貸:其他應付(紅字)
2021-07-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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