思路確實有些問題 沖回原來計提利息的分錄: 借:其他應(yīng)付款 — 某股東(計提的利息金額) 貸:開發(fā)間接費用 — 借款利息 由于開發(fā)間接費用最終計入存貨,沖回開發(fā)間接費用會使存貨成本減少: 借:存貨(紅字,沖回的利息金額) 貸:開發(fā)間接費用 — 借款利息(紅字)
老師問你個問題 他們之前有一筆1000塊錢的一個工資,他上一年的工資,但是之前這個員工救濟款了,這是走的其他應(yīng)收款科目,等下一年呢,是不收不往回收現(xiàn)金是從上一年的工資。但是那個上一年的工資呢是沒有計提,沒有在那個管理費用什么里邊兒計提,是扣上一年的,未發(fā)工資,他們做憑證的時候就借應(yīng)付工資,大家其他應(yīng)收款,然后又借以前年度損益調(diào)整調(diào)整,然后貸應(yīng)付工資這樣弄了以后,以前年度損益調(diào)整里邊,他又轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤,這樣的話就正好這個資產(chǎn)負(fù)債表,跟利潤表的這個勾級關(guān)系就不對了,你說這個憑證應(yīng)該是怎么做?怎么合理根據(jù)這個業(yè)務(wù)。
老師 我想問問 我們新開了一家公司,預(yù)估之后會選代理什么的產(chǎn)生一定的費用,那么現(xiàn)在把這些 預(yù)估代理費用 預(yù)提1萬元,這個錢 我在ETax申報 填 財務(wù)報表 的時候 填在 利潤表 管理費用 里嗎?那么對應(yīng)的 資產(chǎn)負(fù)債表 我應(yīng)該把這1萬的預(yù)提費用 填哪兩個科目呢?其他應(yīng)付款 1萬 和 利潤分配未分配利潤 -1萬(負(fù)數(shù))嗎?還是說 預(yù)提費用 可以不體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表 中,直接填了利潤表 管理費用 1萬 就可以了?
老師,2022年12月份我有兩筆分錄如下:借:其他應(yīng)付款~個人 10萬,貸:銀行存款 10萬 借:管理費用~社保 15萬 貸:應(yīng)付職工薪酬~社保 15萬 借:應(yīng)付職工薪酬~社保15 貸:銀行存款15萬 現(xiàn)在跨年了,也都結(jié)賬了,我現(xiàn)在針對這兩筆分錄需要做調(diào)整 第一筆我要調(diào)整為借:經(jīng)營支出~財務(wù)費用~利息支出 貸:其他應(yīng)付款~個人10萬 第二筆:把費用沖減,掛往來款項 借:其他應(yīng)收款~往來單位 貸:管理費用 老師,由于調(diào)整這兩筆,對我的報表會有影響,我想知道我正確的科目應(yīng)該是要怎么調(diào)整?要用以前年度損益科目,還是就按照上面寫的這樣填,匯算清繳的做調(diào)整就行?
1、本公司內(nèi)部審計后,以前年度職工報銷的部分管理費用需要退還給公司,賬面上我已經(jīng)做了以前年度損益調(diào)整,但是資產(chǎn)負(fù)債表年初的未分配利潤根據(jù)調(diào)整后的數(shù)據(jù)填上之后,資產(chǎn)負(fù)債表不平,這個原因是什么?我應(yīng)該調(diào)整哪個報表才能平呢?以前年度的利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表需要同步調(diào)整嗎? 2、因為涉及退回銀行存款,貨幣資金的變動肯定是在2024年,如果調(diào)整以前年度報表,那么需退回的款項放在其他應(yīng)收款科目嗎?
老師好!我公司是房地產(chǎn)公司,關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)付款科目掛的是應(yīng)付利息,正常計提利息的分錄是“借:開發(fā)間接費用,貸:其他應(yīng)付款”如果要調(diào)減其他應(yīng)付款科目,那資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表有什么變化
某企業(yè)a產(chǎn)品定額法計算成本a產(chǎn)品有關(guān)直接材料費用資料,如下:月初在產(chǎn)品直接材料費用為4萬元,月初在產(chǎn)品直接材料脫離定額差異為-1200元。月初在產(chǎn)品定額費用調(diào)整降低3000元,定額變動差異全部計入完工產(chǎn)品成本中。本月定額直接材料費用為10萬元本月直接材料脫離定額差異為+4994.9元,本月材料成本差異率為5%,材料成本差異全部由完工產(chǎn)品負(fù)擔(dān)。材料成本差異全部由完工產(chǎn)品負(fù)擔(dān),本月完工產(chǎn)品直接材料定額費用為12萬元要求根據(jù)上述資料采用定額法計算完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料成本,(脫離定額的差異在查在完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間進(jìn)行分配)。
某企業(yè)月初在產(chǎn)品300件直接材料定額成本按上月就定額計算為每件50元,從本月起每件直接材料定額成本降低至45元,本月投產(chǎn)600件,實際發(fā)生直接材料費用31000元,900件產(chǎn)品本月全部完工。要求計算該產(chǎn)品的實際成本。
老師請問,我們有一個分公司和總公司不在一個省份,有三四個人。所得稅做了匯總納稅備案,所以每次報所得稅費用什么的都合并在總公司了。那殘保金申報的時候怎么申報那?如果只看分公司人數(shù)不到是不需要交的
老師你好,現(xiàn)在可以撤銷24.12月份的專票勾選嗎,重新選擇勾選。想做點無票收入所需
員工個人在個稅上填了專項附加扣除,但是報個稅專項附加扣除是0咋回事?
現(xiàn)在報所得稅匯算清繳科小入庫和高企入庫的年限要求是什么
老師您好!請問現(xiàn)在報4月個稅,是以4月已經(jīng)發(fā)放的3月工資數(shù)來申報,還是以4月實際工資數(shù)來申報,謝謝
老師請問,我們有一個分公司和總公司不在一個省份,有三四個人。所得稅做了匯總納稅備案,所以每次報所得稅費用什么的都合并在總公司了。那殘保金申報的時候怎么申報那?
綜合所得收入為什么是12萬,這是怎么來的?
請問憑證首頁必須要附有科目余額表嗎?
是兩筆分錄嗎?這兩筆分錄中開發(fā)間接費用不是抵消了么?
最終也就是沖抵了其他應(yīng)付款和存貨科目
是這樣嗎?
同學(xué)你好 對的 是這樣的
那跟利潤表沒關(guān)系嗎?
同學(xué)你好 嗯 這個沖抵了不影響
那之前結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本里面包括這部分計提的借款利息呢
同學(xué)你好 這個也沖減了
就是也需要沖減主營業(yè)務(wù)成本吧?
是的 這個要沖減成本