您好,你的內(nèi)賬有價稅分離記賬嗎?一般內(nèi)賬都按含稅的做賬
老師你好!報表上期未余數(shù)的應交稅費我要在那里找到明細?因為我要新建帳套,這個應交稅費建帳要怎么錄?
企業(yè)今年初到現(xiàn)在財務報表應交稅費一直是負數(shù),老板讓每個月交點稅,銷項又沒那么多,怎么操作呢
老師,我做內(nèi)賬,現(xiàn)在準備用精斗云做賬,我打算不核算稅,現(xiàn)輸入期初數(shù)據(jù),上個月應交的稅金我應該輸在哪個科目
請問老師小規(guī)模納稅人 期初數(shù)應交稅費有負數(shù)480,現(xiàn)在導致我應交稅費對不上。但是我查不到最初負數(shù)是什么原因,現(xiàn)在我想沖銷這480應該怎么做
老師,2023年應交稅費在借方89990元,結(jié)轉(zhuǎn)后現(xiàn)在設置2024年期初余額,應交稅費方向是貸方,改怎么辦
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨保管原始憑證資料??
老師,個人獨資個人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
老師,有這么一個問題,分錄如何做?在第三季申報所得稅時,計算錯誤,算出來所得稅是10000萬,當時也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費用 10000 貸: 應交稅費_所得稅 10000 然后更正了報表,所得稅是 9800, 這個分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領用木材原材料10萬。那么這個進項稅和加計抵扣怎么計算啊
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應付款代收電費27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認收入,在今年才確認,現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
沒有價稅分離
您好,那不好統(tǒng)計,現(xiàn)在就看庫存多少,價稅分離后是進項稅額
庫存的發(fā)票全都用完了 現(xiàn)在沒有進項發(fā)票了
您好,哪還有多少沒開出銷售發(fā)票(又沒報未開票收入)的就是你欠繳的增值稅