你好,開票確認(rèn)收入,就做收入分錄。 發(fā)生的相關(guān)人員工資支出,是計(jì)入成本?
我們公司員工崗位外包出去,但是按照項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)來簽的合同和開票。甲方會(huì)把員工的工資社保服務(wù)費(fèi)按月付給我們,但會(huì)晚兩三個(gè)月才付,所以我們要先墊錢發(fā)工資,發(fā)票我們等他們付了錢才開發(fā)票。請(qǐng)問這種情況,實(shí)務(wù)中會(huì)在何時(shí)確認(rèn)收入,員工工資需要我們按照出勤等等來核算的,我們當(dāng)月也核算不出來,這個(gè)收入需要按月確認(rèn)嗎,確認(rèn)的話怎么做賬務(wù)處理,會(huì)產(chǎn)生稅金嗎?
老師,我這個(gè)公司是今年4月份注冊(cè)的,到現(xiàn)在資本金還沒有到賬,所有費(fèi)用都是股東私人墊款,去年年底就有人員工資發(fā)生了,也是股東私人墊款付的,我來這邊之前都沒有會(huì)計(jì),每個(gè)月都是零申報(bào)報(bào)稅,項(xiàng)目到現(xiàn)在還沒有開始啟動(dòng),是要把這些費(fèi)用全部做進(jìn)籌建期嗎?開業(yè)前的工資需要怎么給她做進(jìn)去呢?
請(qǐng)問老師,勞務(wù)公司,去年我們墊付了一筆農(nóng)民工工資,沒有走公司的賬戶(個(gè)稅也沒有申報(bào))現(xiàn)在合作方說我們開發(fā)票他們把這筆錢給我們,我要怎么做賬,個(gè)稅怎么申報(bào)?
老師,您好,我公司是人力資源服務(wù)公司,基本戶代收代付客戶的工資,社保費(fèi),公賬代收到的工資及社保費(fèi)有開發(fā)票給對(duì)方公司,個(gè)稅由我公司申報(bào),請(qǐng)問怎么做憑證?
去年12月出口一批貨物,但還沒有給工廠付款,也沒有收到工廠的增值稅發(fā)票,這個(gè)月需要確認(rèn)收入嗎?增值稅如何申報(bào)?如果確認(rèn)收入是不是就要交增值稅了?
有個(gè)疑問,工資薪金去年計(jì)提少了,實(shí)發(fā)多,匯算清繳按實(shí)發(fā)做稅前扣除。 如果費(fèi)用發(fā)票,去年開具的,去年沒有計(jì)提,匯算清繳能稅前扣除嗎?
你好老師,房地產(chǎn)企業(yè)收到預(yù)售款的時(shí)候開具不征稅發(fā)票,后期開具全款發(fā)票的時(shí)候,之前開的預(yù)收款不征稅發(fā)票需要沖紅嗎
老師,我公司實(shí)收資本全部到位了,500萬,但是公司沒有業(yè)務(wù),現(xiàn)在想注銷了,我想問下,這個(gè)580萬可以注銷的時(shí)候推給投資者嗎?有沒有什么稅費(fèi)?
老師,實(shí)操的問題咨詢下:賬上有一輛二手車,購(gòu)入價(jià)格10000元,折舊已提完了,現(xiàn)在要過戶轉(zhuǎn)讓給股東,實(shí)際是沒有收款,但是過戶需要開票,二哥是說開100的票就可以了,但是報(bào)廢不都是3000嗎?開100合理嗎
我司是一般納稅人,上個(gè)月做了一筆分錄,支付租金費(fèi)用(未收到發(fā)票),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款。那這個(gè)月收到對(duì)方開來的專票,那我這個(gè)月是否要調(diào)整上個(gè)月做的憑證,才能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?是否要把上個(gè)月憑證做調(diào)整,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款?這樣子這個(gè)月才能勾選認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
你好留底稅額是怎么產(chǎn)生的
如果是增加20%的利潤(rùn),那新領(lǐng)用數(shù)量-1000單位,那意思是不用領(lǐng)了嗎 契稅加到房產(chǎn)原值,可以正常攤銷吧 老師幫忙回復(fù)下
老師,嵌入式軟件您了解嗎,嵌入式軟件的定義是什么
老師,請(qǐng)問如果注冊(cè)資本實(shí)繳到位的話,減資會(huì)產(chǎn)生什么稅?
發(fā)票超過一年還能入成本嗎