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我們是人力資源公司,去年給客戶墊付了代發(fā)工資,個稅已申報,到今年才開票確認收入,這個賬務(wù)如何處理?1.去年墊付工資申報個稅是需要確認做成本的話,去年就是虧損的,而今年開票確認收入就成了盈利。2.或者是去年墊付工資做到其他應(yīng)收款,今年開票確認收入時,再轉(zhuǎn)其他應(yīng)收款為對應(yīng)成本。這2個發(fā)放不知道哪個合法合規(guī)?

2023-04-04 08:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-04 08:07

你好,這個是可以在去年暫估收入。

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你好,這個是可以在去年暫估收入。
2023-04-04
你好,開票確認收入,就做收入分錄。 發(fā)生的相關(guān)人員工資支出,是計入成本?
2023-04-04
你好,您去年怎么做的分錄嘞?
2023-04-04
您好,可以給我看一下報表嗎
2023-07-10
你好,第一個,如果暫估金額跟去年一致,直接把發(fā)票附在去年暫估憑證后面 第二個,通過以前年度損益調(diào)整,或者利潤分配-未分配利潤直接調(diào)整 第三個,跟對方溝通一致,可以紅沖發(fā)票,同二
2023-03-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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