你好,你現(xiàn)在是全電發(fā)票授信額度不夠了嗎?
我們公司是小規(guī)模納稅人,我現(xiàn)在要申報(bào)第三季度季報(bào),我在9月份開(kāi)具了三張普通增值稅發(fā)票,后來(lái)因?yàn)闃I(yè)務(wù)有變,我在10月份沖紅字發(fā)票了,但是我登錄電子稅務(wù)局,增值稅表單自動(dòng)生成的不含稅銷售額是7.8.9三個(gè)月之和,加上9月的發(fā)票,就超過(guò)30萬(wàn)了,需要交增值稅,但是9月發(fā)票,我在10月沖紅字了,怎么樣申報(bào)才能讓第三季度不用交增值稅呢?
上月開(kāi)的發(fā)票本月初才被告知信息有誤要重開(kāi)。跨月是不能作廢只能紅沖的吧?然后我本月重開(kāi)后把紅沖票拿給銷售部,但是他們說(shuō)那張11月開(kāi)的錯(cuò)票他們就沒(méi)寄出,怎么還搞張票來(lái)?還說(shuō)以前都不用這樣的,說(shuō)我是不是手續(xù)程序弄錯(cuò)了,應(yīng)該找稅務(wù)局問(wèn)清楚。我的想法是無(wú)論他們有否寄出發(fā)票已經(jīng)跨月了在開(kāi)票系統(tǒng)上,在稅務(wù)局看來(lái)我們已經(jīng)發(fā)生了這項(xiàng)業(yè)務(wù),這個(gè)月發(fā)現(xiàn)開(kāi)票錯(cuò)誤就應(yīng)該紅沖。老師能詳細(xì)解答一下嗎
我們公司,收到稅務(wù)的那個(gè)要求,說(shuō)我們今天之前要把我們系統(tǒng)上面所有的那個(gè)電子普通發(fā)票要開(kāi)完,意思叫我們就是隨便開(kāi),就是開(kāi)點(diǎn)開(kāi)金額出來(lái),就是到時(shí)候就紅沖它就是開(kāi)一個(gè)負(fù)數(shù),紅沖它,但是我這邊可能沒(méi)弄過(guò)。然后我就把我們之前是查過(guò)剩,下11張電子普通發(fā)票我都開(kāi)完了,我就是不知道,說(shuō)電子普通普通發(fā)票是要開(kāi)一張就就紅出,就是開(kāi)負(fù)數(shù)一張這樣子,負(fù)數(shù)的那一張也要占用一張發(fā)票,所以現(xiàn)在就沒(méi)有票了。 我就想問(wèn)一下,在那個(gè)全店發(fā)票的系統(tǒng)上可不可以查回,我現(xiàn)在就是用稅盤開(kāi)的這些電子普通發(fā)票,查到后可不可以在全店系統(tǒng)上去開(kāi)復(fù)數(shù)宏沖?
你好老師,想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題 就是黑色稅盤電子普通發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了需要紅沖,但是稅盤現(xiàn)在沒(méi)有發(fā)票去,不能負(fù)數(shù)開(kāi)具 這樣的情況是要怎么繼續(xù)紅沖呢 是要領(lǐng)取電子普通發(fā)票之后再進(jìn)行負(fù)數(shù)開(kāi)具 還是可以去稅務(wù)局進(jìn)行電子普通發(fā)票紅沖
老師,關(guān)于電子稅務(wù)局抵扣發(fā)票有幾個(gè)問(wèn)題1.是不是上月認(rèn)證的發(fā)票,這個(gè)月申報(bào)之后才算真的認(rèn)證,這個(gè)月申報(bào)以后發(fā)票不能再抽出,能不能抽出節(jié)點(diǎn)在是否申報(bào)還是是否跨月 2,我認(rèn)證了,我開(kāi)紅字信息表,對(duì)方根據(jù)信息表開(kāi)發(fā)票,不是可以紅沖嗎 3,我認(rèn)證了,對(duì)方紅沖后,我在電子稅務(wù)局不用操作了,等于自動(dòng)把之前認(rèn)證的發(fā)票轉(zhuǎn)出了
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
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