同學(xué)你好,如果這個(gè) 款項(xiàng) 最終不是這個(gè)單位承擔(dān),那就屬于,代墊支款。計(jì)入 其他收款,
老師,開發(fā)票我們給客戶留得是基本戶的銀行信息。發(fā)票已開?,F(xiàn)在要給客戶打款,可以通過我們公司的一般戶打嗎?
你好,我這邊顯示要申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi),但是點(diǎn)申報(bào)之后又顯示暫無可通過本工能申報(bào)的稅費(fèi)種是怎么回事?
老師實(shí)收資本有沒有實(shí)繳在資產(chǎn)負(fù)債表里面能看出來嗎
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
老師,期初結(jié)存的總存貨金額是對(duì)的,但是其中有幾個(gè)材料明細(xì)錄錯(cuò)位置了,現(xiàn)在已經(jīng)用了入庫調(diào)整單金額是-50,這個(gè)對(duì)應(yīng)的憑證怎么做
老師你好,問一下我公戶上申報(bào)過工人的工資,當(dāng)時(shí)資金沒有到帳,他因?yàn)橛惺码x職了,老板就微信轉(zhuǎn)給他了,現(xiàn)在這個(gè)帳還在掛著,像這種情況,改怎么弄呢
建廠期間的設(shè)備安裝和采購,入賬都需要哪些附件
固定資產(chǎn)清理科目,月末可以有余額嗎?
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
老師你好,麻煩問下交給稅務(wù)局的工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提和繳納的賬務(wù)處理?
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如果說,還有部分款項(xiàng) 是由這個(gè)單位承擔(dān)的, 那么,屬于該公司承擔(dān)的部分,? 是要要發(fā)票的,
老師那我前期放到了應(yīng)收帳款,后期款項(xiàng)到了我下賬對(duì)不?
已經(jīng)放到了 應(yīng)收賬款,那么,后期收到款項(xiàng)后, 直接對(duì)沖 此科目就行
好的謝謝
不客氣,同學(xué),? 老師應(yīng)該的,祝您工作順利