年報(bào)利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表,不要改
2020年財(cái)務(wù)報(bào)表管理費(fèi)用15萬元,但匯算清繳時(shí)正式發(fā)要未拿來,就計(jì)了2萬元,故年報(bào)利潤表與匯算清繳管理費(fèi)用相差了13萬元?,F(xiàn)專管員要我改財(cái)務(wù)報(bào)表,那我直接改年報(bào)中利潤報(bào)表嗎?單改利潤表嗎?如果資產(chǎn)負(fù)債表也改,那是不是2021年的也都要改,期初數(shù)變了。
去年計(jì)提了700萬成本,去年開了200w成本發(fā)票,今年開了400w成本發(fā)票,我匯算清繳怎么調(diào)整比較好,如果做到去年直接改去年的賬,是不是要調(diào)增500萬成本。今年做未分配利潤可以只調(diào)增100萬成本,那我去年的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表是不是都要按100w調(diào)整后在做匯算清繳
22年的暫估,23年5月收到發(fā)票了,但是是在24年做的分錄,然后有差額4000元,企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)減了4000,現(xiàn)在要更改財(cái)務(wù)報(bào)表。是在利潤表那里改營業(yè)成本,對應(yīng)資產(chǎn)負(fù)債表要變哪里?
前一年所得稅匯算清繳完,納稅調(diào)增的所得額,要修改去年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?比如我公司去年報(bào)表盈利100萬,匯算完,需要調(diào)增5萬,那我要把去年底的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表也改嗎?
24年我預(yù)估了5萬的成本,到匯算清繳沒有發(fā)票回來,我調(diào)增,那么年報(bào)利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要改嗎?
現(xiàn)在需要注冊資金公示,但是沒有實(shí)繳完 ,現(xiàn)在能公示嗎?
賣方開給買房增值稅專用發(fā)票數(shù)電票,買方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,賣方需要買方配合開紅字發(fā)票沖銷才能作廢專票嗎?
新來會(huì)計(jì)報(bào)個(gè)稅的時(shí)候按扣除個(gè)人社保后的工資給員工工報(bào)個(gè)稅了,現(xiàn)在報(bào)9月所得稅時(shí),填報(bào)應(yīng)付職工薪酬實(shí)際支付的工資金額和報(bào)個(gè)稅的工資金額不符,這個(gè)怎么處理?
數(shù)電票為什么不能紅沖只能作廢?稅務(wù)局這樣做是為了規(guī)避什么風(fēng)險(xiǎn)
生產(chǎn)包裝箱的企業(yè) 開發(fā)票紙制品原紙屬于哪個(gè)商品編碼?
我公司給個(gè)人支付了一筆勞務(wù)費(fèi),這個(gè)個(gè)人去稅務(wù)局開具發(fā)票,結(jié)果只給我傳回一張他個(gè)人的完稅證明,并沒有開具發(fā)票。是否可以讓這個(gè)人再去稅務(wù)局開具一張發(fā)票?,還是他取得了這張完稅證明就不能開發(fā)票了,只能選其還是兩者可以兼有。
老師,本年利潤-利潤分配借方正數(shù)金額和貸方負(fù)數(shù)金額就是表示從公司成立至今累計(jì)虧損嗎?
你好老師請看看這個(gè)是9月的應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì),6%的技術(shù)相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)很零星,3317.97就是相關(guān)的水、電、差旅費(fèi)等,我這里還有一張公司購買 汽車的專票稅額40587.61沒有抵扣過,我可以直接用這張發(fā)票作進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師 公司賬套是2023年21月建成的,現(xiàn)在做賬系統(tǒng)里的期初數(shù) 其他應(yīng)付款被誤操作了,其他應(yīng)付款多出650000元,現(xiàn)在能改嗎
企業(yè)修車,印花稅報(bào)哪一項(xiàng)
那之前記賬憑證怎么消
款項(xiàng)還需要支付嗎