專票普票增值稅稅率多少的
老師,請問小規(guī)模開具的普票紅字發(fā)票增值稅申報表怎么填寫?去年12月開的普票,今年三月沖紅,今年1-3月沒有開具普票,開具了一張專票,專票可以正常申報,紅字這個普票怎么申報?
請問老師,我3月份的時候是小規(guī)模,現在是一般人了,有3月份的我開給客戶的普票需要紅沖,然后重開,我可以紅沖嗎,怎么做呢,再重新開,還能開小規(guī)模的稅點嗎
老師,我公司11月是小規(guī)模納稅人,開了2張3%稅率的專票,12月后我公司升為一般納稅人,開票稅率是6%,今年1月紅沖了2張11月開的3%的專票,請問填1月增值稅申報表時怎么填?紅沖的3% ,銷售額為6萬元填在表1哪里呢?
老師,小規(guī)模納稅人,2月紅沖了38000電子普通發(fā)票,是去年4月開的,然后3月開了30000銷項發(fā)票,那3月申報增值稅的時候,應該怎么申報這些金額
老師,小規(guī)模納稅人,2月紅沖了38000電子普通發(fā)票,是去年4月開的,然后3月開了30000銷項發(fā)票,那3月申報增值稅的時候,應該怎么申報這些金額呢
企業(yè)在工商辦理了增資,在稅務上需要變動嗎?
法人貸款給公司使用,利息也由公司承擔,還了兩個月后,公司資金困難,就沒有還了,由法人自己還,這個怎么做賬
有一檔案服務費收入24年已經確認當時是借:銀行 貸:主營業(yè)務收入 貸應交稅費 但沒有開票開的收據 現在25年又開了張原金額的發(fā)票需要沖回嗎會計分錄怎么做 當時款已收,稅已交,是跨年度的
老師他家其實算是虧損26000左右,再加26000抵稅就是賺30000多,為什么還扣我們家的錢
老師,報24年企業(yè)所得稅年報的時候,發(fā)現24年多計提了工資,怎么辦,是要調整賬目,然后更正財務報表和企業(yè)所得稅季報嗎
老師,一般納稅人公司的話,當月未抵扣但是入賬的發(fā)票,增值稅如何記分錄?
老師你好!商貿企業(yè)24年暫估入庫商品10噸單價100元,25年回發(fā)票數量10噸單價80元,沖暫估后,庫存商品明細賬為紅字200元,這200元需要納稅調整嗎
25年退回24年多計提工資3萬,做25年做24年匯算清繳的時候要調增3萬,納稅金額,24年賬不變,24年財務報表要修改嗎?25年賬怎么做?小企業(yè)會計準則
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,掛靠乙方,乙方代我們代收代繳的稅費包括那些稅費
請問個體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因為是自己果場的果樹,但是沒申請過自產自銷農產品,對方現在要發(fā)票,那開給他們的發(fā)票稅率選多少的?
老師,普票1%,專票13%
那普通發(fā)票的當時交了稅款嗎? 沒交在13%自己計算下 發(fā)票稅額/13%填寫銷售額
普票沒交稅,開的是1%稅率,但變更一般納稅人又紅沖發(fā)票了
小規(guī)模開普通發(fā)票,變更一般納稅人又紅沖發(fā)票要入賬嗎?
老師是說小規(guī)模開的1%發(fā)票不管,只填寫開13%的專票金額嗎?我還是沒明白
不是1%的不入賬做帳申報因為現在一般納稅人他們有1%的, 你需要換算一下,你開的是13%的業(yè)務1%的負數普通發(fā)票 ?這稅額是負數100,那就用-100÷13%,這個銷售額填寫到13%開具的其他發(fā)票里面