直接沖預(yù)提費(fèi)用科目
老師您好,我們有一筆100萬左右的預(yù)提費(fèi)用,發(fā)票在21年1月才能開出,這筆費(fèi)用是不是在匯算清繳前沖回就可以?還是必須在今年底沖回?
老師,我想問下,就是我發(fā)現(xiàn)我21年年底多預(yù)提了一筆幾十萬的費(fèi)用,就不應(yīng)該預(yù)提。那我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,我是不是做一筆調(diào)整分錄,在2月份賬里做借預(yù)提費(fèi)用,貸以前年度損益調(diào)整,然后借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配-沒分配利潤(rùn),然后在21年匯算清繳做一筆調(diào)增
以前年度預(yù)提的費(fèi)用,現(xiàn)在發(fā)票回來了,直接紅沖以前預(yù)提時(shí)的憑證,按發(fā)票金額重新記賬嗎?還是費(fèi)用類科目要用以前年度損益調(diào)整代替呢?
老師,我咨詢一下,我們2023年的勞務(wù)費(fèi)多記了600塊錢,2024年發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題了,在2024年沖回的話可以不通過以前年度損益調(diào)整,直接通過費(fèi)用調(diào)整嗎?如果直接通過費(fèi)用調(diào)整,是吧那筆憑證全額紅字沖了在做一筆正確的,還是可以直接把多記的差額沖回
您好,請(qǐng)問一下2024年年底做了一筆預(yù)提費(fèi)用,在2025年次年收回2024年9月的成本發(fā)票回來,是計(jì)入以前年度調(diào)整,還是直接沖減預(yù)提費(fèi)用
老師,個(gè)稅已申報(bào),稅款已交,發(fā)現(xiàn)還有未申報(bào)人員,怎么辦呢?
請(qǐng)問下員工工資8000,社保個(gè)人部分由公司承擔(dān),那申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,社保個(gè)人部分可以稅前扣除嗎?
老師咨詢一下,我們?cè)诙兑羝脚_(tái)買商品原價(jià)100,平臺(tái)做活動(dòng)給了優(yōu)惠券10元,實(shí)際付款90元,那平臺(tái)開發(fā)票是90還是100啊
剛進(jìn)公司用什么財(cái)務(wù)軟件,公司多元化
公司電子稅務(wù)局上開電子發(fā)票開具金額的額度每月都會(huì)調(diào)整嗎
老師,企業(yè)微信的認(rèn)證技術(shù)專票 以及采買藍(lán)大褂作為宣傳費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎
老師,我更改了22年4月-8月的增值稅申報(bào)表,將即征即退數(shù)據(jù)合并到一般項(xiàng)目了,稅款沒發(fā)生變化,那9月到12月的本年累計(jì)數(shù)要自己逐月改還是系統(tǒng)可以自動(dòng)帶出來?不改會(huì)有什么后果?
老師,T3和金蝶區(qū)別大嗎?
章程里公司認(rèn)繳時(shí)間是12月,截止24.12.31實(shí)到賬各400萬,但印花稅沒有申報(bào),我這里是這樣填?
老師:請(qǐng)問,企業(yè)收入社保中心轉(zhuǎn)入的:失業(yè)退費(fèi) 這個(gè)要怎么入賬啊?