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老師,我更改了22年4月-8月的增值稅申報(bào)表,將即征即退數(shù)據(jù)合并到一般項(xiàng)目了,稅款沒發(fā)生變化,那9月到12月的本年累計(jì)數(shù)要自己逐月改還是系統(tǒng)可以自動(dòng)帶出來?不改會有什么后果?

2025-06-09 18:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-09 18:22

您好親,需要逐月更正,系統(tǒng)不會自動(dòng)帶出來。

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齊紅老師 解答 2025-06-09 18:23

不更正,就是報(bào)表前后對不上,自己也覺得別扭

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快賬用戶3757 追問 2025-06-09 18:38

不改,系統(tǒng)會預(yù)警嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-09 18:43

當(dāng)時(shí)不會預(yù)警,如果以后辦理業(yè)務(wù)涉及到數(shù)據(jù)比對,肯定會預(yù)警

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您好, 1.您需要正常在附二填報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅,然后在主表里填在即征即退進(jìn)項(xiàng)稅里。 2.獲取后,更改到即征即退一列里。 3.這一行可以空著不填,我們公司一直沒填過。 4.需要申請辦理,先按13%繳納。
2020-09-09
您好 正規(guī)處理是報(bào)表填寫錯(cuò)誤做更正申報(bào) 報(bào)表數(shù)據(jù)一般不會自動(dòng)清零 您這情況最好聯(lián)系您稅務(wù)局問一下處理方法,因?yàn)閷?shí)物中各地有差異
2020-12-24
你好,1.你要很報(bào)表一致,168000要做期初數(shù)據(jù), 2.你的計(jì)提成本無法確定發(fā)票,不能計(jì)入成本,年終匯算是要進(jìn)行納稅調(diào)整的!以上回答希望能幫到你祝你生活愉快!
2021-08-20
同學(xué)您好,很高興為您解答問題,請稍后
2021-09-29
這個(gè)確實(shí)要退稅的啊
2019-08-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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