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老師,我想問下,就是我發(fā)現(xiàn)我21年年底多預提了一筆幾十萬的費用,就不應該預提。那我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,我是不是做一筆調(diào)整分錄,在2月份賬里做借預提費用,貸以前年度損益調(diào)整,然后借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配-沒分配利潤,然后在21年匯算清繳做一筆調(diào)增

2022-02-06 09:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-06 09:02

對的,就是這個意思的

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快賬用戶4690 追問 2022-02-06 09:04

那假設(shè)我是在匯算清繳之后發(fā)現(xiàn)了這筆錯賬呢?我該怎么處理呀?賬務(wù)和匯算清繳

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齊紅老師 解答 2022-02-06 09:04

那就直接調(diào)整今年的賬務(wù)處理了

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快賬用戶4690 追問 2022-02-06 09:05

直接費用沖在今年?這樣不是對我今年影響很大嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-06 09:09

嗯對,因為這個報表沒法調(diào)整了,還有一種辦法就是去稅務(wù)局當場改上年的

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快賬用戶4690 追問 2022-02-06 09:09

您說的還上年的?是改上年的匯算清繳報表嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-06 09:10

對的是這個意思的

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快賬用戶4690 追問 2022-02-06 09:11

那我賬務(wù)分錄還是像我上面一樣做嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-06 09:15

對的,這個是需要的

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對的,就是這個意思的
2022-02-06
你好,你做的是對的,這個是要調(diào)整資產(chǎn)負債表的利潤分配 -未分配利潤,和其他應收款賬 利潤 表的 費用賬,,如果這個報銷是應計入管理費用,則直接調(diào)整管理費用
2021-04-02
你好,你應該沒有以前年度損益調(diào)整這個科目吧
2022-01-11
同學你好 多做了一個 第三個沒必要
2021-09-16
你好,是的,報表不需要調(diào)整
2022-04-01
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