同學,你好 紅色圈圈是認繳的時間,和章程一致就行
請問2021年1月15號申報個稅時是按照12月實際發(fā)放數(shù)據(jù)申報的,也就是11月計提的工資數(shù),依次類推,后面每個月都是這樣申報的,截止到本月都是這樣申報的,但是12月的申報數(shù)據(jù)里面有些員工的工資實際沒有發(fā)放,要本月一起發(fā)放,這樣有沒有問題呢?另外2月申報個稅的時候我應該怎么申報呢?如果兩個月的工資合并在一起申報的話,個稅就多了,應該怎么處理呢?
工商年報的幾個問題 一股東出資信息,實繳出資額是開業(yè)到2021年12月31日累計的,還是2021年期間的? 二股東以前年度出資的,實繳出資時間是他最后一次出資的日期嗎? 三認繳出資時間是章程里面截止時間(例2030.5.31),還是其他? 四資產狀況表利潤是負數(shù)是不是如實填?負數(shù)有沒什么影響? 五單位累計欠繳金額填了有沒什么影響?我們這邊21年12月醫(yī)保系統(tǒng)升級,醫(yī)保12月當時沒有劃繳,2月時才劃走。
老師請問下公司兩個股東,現(xiàn)在股東A 要把他們全部股權轉讓給B,變更為 一人有限公司,但是兩個都是認繳金額到目前為止都沒有資本到位,那現(xiàn)在股權轉讓不是要填一個B支付A的股權轉讓日期嗎(這個一般填多久),另外其實這個股權轉讓B是不用支會A對價,但章程里面顯示的是要對付對價的,那這個資金沒有支付實際要支付,就是A認繳資金轉到B認繳了,那這個印花稅要馬上申報繳的嗎
我們公司是23年6月成立的,當時沒有核定營業(yè)賬簿的印花稅。24年3月11日讓專管員增加了這個稅種起止時間是2024年1月1日,按年申報。但是23年已經(jīng)有股東實繳了,那我23年的實收資本印花稅可以到25年的時候在申報嗎?還是需要到稅務局去補繳23年的
找郭老師,請問申報21年營業(yè)賬薄的時候,21年轉入100萬但不是公司章程里的股東,但是當時記入實收資本科目,并且繳納了營業(yè)賬薄印花稅。22年其中一名股東投資款轉入50萬,當時記在實收資料科目下,但是申報22年營業(yè)賬薄的時候沒有申報,這種情況應該怎么調整呢?
老師,我們公司租的辦公室,發(fā)票怎么開成公司的
老師,法人變更了,去開戶行需要準備哪些材料呢?
老師,這個自然人開票開居間費20萬,按個稅年納稅所得額那個稅率表,個稅好像交九千左右?
老師,我將3月即征即退銷售額合并到一般項目銷售額,銷項稅額也合并,進項稅額也合并,第30欄有個本期繳納上期應納稅額有數(shù)據(jù),且第30欄匯總到27欄,這個數(shù)據(jù)我在更改報表的時候需要更改嗎?
老師,代扣代繳社保掛其他應付還是其他應收
和面機塑料壓片稅收分類編碼怎么選
旅游行業(yè),差額開票,做賬的時候還是按全額確認收入和稅額,開票是按差額開票,那一個月下來賬本里不含稅金額和稅額跟開票系統(tǒng)金額不一樣,怎么解決
甲公司擁有乙公司75%的股權,控制乙公司。乙公司可辨認凈資產賬面價值6000萬,公允價值6400萬。公賬差主要是一個品牌使用權,賬面價值1000,公允價值1400萬。請問在合并報表中,子公司所有者權益和母公司的長投做抵消分錄時,問這個未分配利潤需要減去無形資產多攤銷的金額嗎?
老師你好,企業(yè)匯算清繳補繳的企業(yè)所得稅會計分錄怎么寫,是小企業(yè)會計準則做賬
公司購買了房屋做辦公,還需要裝修,購買合同和裝修合同都有了,也支付了款項,但是沒有收到發(fā)票,可以先記賬在建工程嗎,到時候一起轉入固定資產
實繳時間和實繳金額是這樣填嗎?
同學,你好 實繳時間,是實際投入的時間,2024.12.31 金額,就是200萬 可以的
截止24.12.31到賬是各400萬,那我是填400還是200?
同學,你好 認繳是200,你最多投入200的。超過的不是實收資本
我24年工商年檢的先填各400萬?印花稅是按次申報的,我25年以后再申報可以嗎?
同學,你好 印花稅是需要實繳的時候申報的
超過的我要記哪個科目下面?
同學,你好 資本公積