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暫估入庫的成本,匯算清繳前收到的發(fā)票不夠沖暫估,調(diào)增的具體會計分錄咋做?

2025-04-08 08:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-04-08 08:33

你好,這個調(diào)整不需要單獨做憑證,你要做的是紅字沖減之前暫估的。

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快賬用戶4926 追問 2025-04-08 08:48

光做沖減嗎?不需要調(diào)整上面未分配利潤嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-08 08:49

你好,你沖減了之后再結(jié)轉(zhuǎn)完,他就自然會營銷它就自然會營銷未分配利潤的。

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齊紅老師 解答 2025-04-08 08:49

你沖減了之后再結(jié)轉(zhuǎn)完,它就自然會影響未分配利潤的。

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快賬用戶4926 追問 2025-04-08 08:54

我是在本年沖減上年的暫估入庫,沖減完影響的是本年的未分配利潤吧,而不是上面的?

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齊紅老師 解答 2025-04-08 08:55

你好,你現(xiàn)在調(diào)的就是上年的,所以你如果想按規(guī)范的做,那影響的肯定也是上年的。

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快賬用戶4926 追問 2025-04-08 08:56

那我問的就是具體的規(guī)范操作,你說只是做紅字沖減?

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齊紅老師 解答 2025-04-08 08:58

你好,是的。就是做紅字沖減。 不然你的賬上就不對,比如你暫估的應(yīng)付賬款,不沖減這個數(shù)據(jù)就一直在,而且本身不應(yīng)該存在。然后你沖減之后,匯算清繳按照實際收到的發(fā)票填數(shù)據(jù)就可以了。

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你好,這個調(diào)整不需要單獨做憑證,你要做的是紅字沖減之前暫估的。
2025-04-08
你好,在納稅調(diào)整項目明細表—扣除類—其他欄次? 填寫做全額調(diào)增。 這樣有導(dǎo)致補交所得稅嗎??
2024-03-29
你好,同學(xué),這個暫估如果是真實的業(yè)務(wù),不用沖回 如果不是真實的業(yè)務(wù),反方向沖回
2024-05-21
這個的話,借 應(yīng)付賬款? 貸 以前年度損益調(diào)整? ?借?以前年度損益調(diào)整? 貸 未分配利潤,金額就是你那個700萬
2024-05-21
你好 實際有業(yè)務(wù)的話不需要做賬務(wù)處理 調(diào)增就可以的
2022-02-07
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