你好,這個調(diào)整不需要單獨做憑證,你要做的是紅字沖減之前暫估的。

去年庫存商品暫估入庫,已結(jié)轉(zhuǎn)成本,匯算清繳時未收到發(fā)票,已做調(diào)增處理并補稅,現(xiàn)在收到發(fā)票,發(fā)現(xiàn)暫估比實際高,今年不想走退稅手續(xù),具體怎么處理帶分錄
老師您好,21年底暫估了成本,所得稅匯算清繳時發(fā)票未收到,匯算清繳調(diào)增,21年暫估的成本需要沖回,在22年賬內(nèi)做紅沖分錄對嗎?謝謝
公司去年房租約四十萬沒有收到發(fā)票,暫估入的成本,現(xiàn)在做匯算清繳調(diào)增,賬務(wù)上暫估需要處理,沖回暫估嗎
老師 年底暫估的成本,匯算清繳前發(fā)票沒回來,匯算清繳時暫估的成本如何調(diào)增,應(yīng)該填在哪張表?去過做會計分錄?
老師,去年暫估的成本,今年發(fā)票確定沒有了,匯算清繳調(diào)增,那我賬上暫估的應(yīng)付賬款怎么沖?之前這樣做的暫估,詳細分錄咋做老師
老師,公司是銷售苗木。會計分錄怎么做賬?謝謝
老師,您好,所得稅申報中已計入成本費用的職工薪酬包含福利費嗎?福利費在個稅中沒有申報
老師,我現(xiàn)在是中途建賬,對方給我的科目余額表上沒有應(yīng)收賬款一個科目的公司,現(xiàn)在就要收到客戶轉(zhuǎn)來的錢,我現(xiàn)在要怎么樣平賬呢[苦澀]
老師好,想問一下,9月份出庫時因沒注意,庫存材料出現(xiàn)負(fù)數(shù)了。10月票據(jù)做賬入庫存材料時才發(fā)現(xiàn),不去更改行嗎
老師好,我想問一下申報企業(yè)所得況報表時的應(yīng)付職工薪酬取哪個數(shù),我是當(dāng)月計提各項費用,然后應(yīng)付工資轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款,應(yīng)付職工薪酬當(dāng)月數(shù)是0,所以我申報的時候應(yīng)該按哪個數(shù)報?
個稅里報的是1-9月份工資,賬上實發(fā)是24年12-25年8月份工資,企稅實際支付工資填報到底用哪個數(shù)?
請問公司有員工已離職,在個稅系統(tǒng)要怎么報送
我們公司辭退了不到半年的員工,我們需要給他申報個稅嗎
老師,您好,本季度所得稅申報時,計入成本的薪酬是本季度的還是前三個季度總共的
老師們好!現(xiàn)在需要一個報表:近半年的月度財務(wù)報表,這個指的是哪個時間區(qū)間?現(xiàn)在十月份的近六個月還是說今年上半年的?
光做沖減嗎?不需要調(diào)整上面未分配利潤嗎
你好,你沖減了之后再結(jié)轉(zhuǎn)完,他就自然會營銷它就自然會營銷未分配利潤的。
你沖減了之后再結(jié)轉(zhuǎn)完,它就自然會影響未分配利潤的。
我是在本年沖減上年的暫估入庫,沖減完影響的是本年的未分配利潤吧,而不是上面的?
你好,你現(xiàn)在調(diào)的就是上年的,所以你如果想按規(guī)范的做,那影響的肯定也是上年的。
那我問的就是具體的規(guī)范操作,你說只是做紅字沖減?
你好,是的。就是做紅字沖減。 不然你的賬上就不對,比如你暫估的應(yīng)付賬款,不沖減這個數(shù)據(jù)就一直在,而且本身不應(yīng)該存在。然后你沖減之后,匯算清繳按照實際收到的發(fā)票填數(shù)據(jù)就可以了。