這個需要去更正之前申報才可以,你不更正,金額大這個后面發(fā)現(xiàn)是19年成本發(fā)票,有風險,借主營業(yè)務成本,負數(shù),貸庫存商品 負數(shù),借庫存商品 負數(shù),貸應付賬款暫估款 負數(shù),之后按發(fā)票做
去年庫存商品暫估入庫,已結轉成本,匯算清繳時未收到發(fā)票,已做調增處理并補稅,現(xiàn)在收到發(fā)票,發(fā)現(xiàn)暫估比實際高,今年不想走退稅手續(xù),具體怎么處理帶分錄
老師,我們公司2020年有一些暫估的庫存商品,今年匯算清繳之前,沒有收到那些發(fā)票,做了調整利潤的處理,交了企業(yè)所得稅,分錄上怎么做呢?那些已經(jīng)暫估的庫存商品和成本
老師!21年底商品暫估10萬并結轉成本,4月收到實際發(fā)票8萬,并于5月匯算清繳時納稅調增,繳納了企業(yè)所得稅。小企業(yè)會計準則,實際收到發(fā)票怎么做賬務處理?
去年暫估商品并且結轉了成本,今年匯算清繳沒有收到發(fā)票并且之后也不會有發(fā)票,匯算清繳已調增,要怎么做賬務處理?
已經(jīng)暫估入庫并結轉成本,現(xiàn)在確定收不到發(fā)票了,怎么處理?是現(xiàn)在直接沖掉之前的分錄,還是不管等匯算清繳是再調?
財政撥付農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務補貼款如何做會計分錄
專項資金購買固定資產(chǎn)累計折舊會計處理
供應商開給我們的發(fā)票單位按噸開的,我們開給客戶的發(fā)票可以按升嗎
老師,廠家給的溢價計入什么科目,意思是比如采購貨物時價款是10萬,只需支付7萬,其他3萬支付貨款時扣除,這種情況這3萬記入什么科目呢。
企業(yè)所得稅年度匯算清繳收入是,開票收入和未開票收入之和嗎?
老師,我們有四個股東,其中有一個股東占10%,注冊資本應該是50W就行,他投了100W,當時做賬時直接將這100W計到實收資本科目了,現(xiàn)在審計老師說這樣不行,有50W要計到資本公積,是不是我只需做一個分錄就可以了。借:實收資本 50W 貸:資本公積 50W
我們建廠房的時候是包給老板另外一個公司做的,現(xiàn)在廠房建起來了,也在開始生產(chǎn),另外一個公司記賬給我們廠房花了900多萬,但是他們無法給我們開票,無法辦理竣工結算,建廠房時,我們自己公司花費的錢,也一直掛在在建工程,請問,這筆賬我后期該如何處理
老師,新接手公司以前都是紙版發(fā)票,沒有開通全電發(fā)票,之前作廢的發(fā)票對方都銷毀了,沒有,請問這有影響嗎?
老師,商貿(mào)公司可以買一些黃金嗎
老師我報表里有一個其他收益3786.85,填稅務報表的時候沒有其他收益我這3786.85應該填在哪里
去年的不用以前年度損益調整科目嗎?成本放到今年,或者下次匯算清繳的時候再調整呢
你不是說這個不想走退稅嗎,不想走退稅,那就調今年了,不調今年,也不想走之前退稅,那這個借庫存商品 貸以前年度損益調整, 借庫存商品 負數(shù),貸應付賬款,負數(shù),多暫估部分沖掉,借以前年度損益調整貸未分配利潤,那這個發(fā)票相當于就是廢票,
好的,我明白了,謝謝老師
好,我先回復別的學員了,