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去年庫存商品暫估入庫,已結轉成本,匯算清繳時未收到發(fā)票,已做調增處理并補稅,現(xiàn)在收到發(fā)票,發(fā)現(xiàn)暫估比實際高,今年不想走退稅手續(xù),具體怎么處理帶分錄

2020-11-04 10:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-11-04 10:59

這個需要去更正之前申報才可以,你不更正,金額大這個后面發(fā)現(xiàn)是19年成本發(fā)票,有風險,借主營業(yè)務成本,負數(shù),貸庫存商品 負數(shù),借庫存商品 負數(shù),貸應付賬款暫估款 負數(shù),之后按發(fā)票做

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快賬用戶7642 追問 2020-11-04 11:06

去年的不用以前年度損益調整科目嗎?成本放到今年,或者下次匯算清繳的時候再調整呢

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齊紅老師 解答 2020-11-04 11:10

你不是說這個不想走退稅嗎,不想走退稅,那就調今年了,不調今年,也不想走之前退稅,那這個借庫存商品 貸以前年度損益調整, 借庫存商品 負數(shù),貸應付賬款,負數(shù),多暫估部分沖掉,借以前年度損益調整貸未分配利潤,那這個發(fā)票相當于就是廢票,

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快賬用戶7642 追問 2020-11-04 11:20

好的,我明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-04 11:26

好,我先回復別的學員了,

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這個需要去更正之前申報才可以,你不更正,金額大這個后面發(fā)現(xiàn)是19年成本發(fā)票,有風險,借主營業(yè)務成本,負數(shù),貸庫存商品 負數(shù),借庫存商品 負數(shù),貸應付賬款暫估款 負數(shù),之后按發(fā)票做
2020-11-04
你好,這是虛增的業(yè)務嗎?當時的分錄怎么做的?
2022-11-08
那你要補結轉成本的
2021-04-07
你好,正常做賬就行,匯算清繳,納稅調增。
2023-08-28
你好 實際有業(yè)務的嗎 有的不需要調整
2021-06-28
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