如果稅局讓補去年10月的收入,在電子稅務局通常需要更正以下報表: 增值稅申報表 - 一般納稅人:需更正《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》及相關附表,如附表一《銷售情況明細》,要在對應欄次增加補記的收入金額;若涉及銷項稅額變化,還需檢查附表二《進項稅額明細》等其他附表數(shù)據(jù)是否準確,確保主表和附表數(shù)據(jù)邏輯一致。 - 小規(guī)模納稅人:更正《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》,將補記的收入填入相應的銷售額欄次。如果補記收入后,企業(yè)的免稅銷售額等情況發(fā)生變化,還需準確填寫相關免稅欄次。 企業(yè)所得稅申報表 - 季度預繳申報表:如果企業(yè)是按季度預繳企業(yè)所得稅,需更正去年第四季度的《中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表》,在“營業(yè)收入”等相關欄次增加補記的收入金額,同時可能會影響到“利潤總額”“應納稅所得額”等欄次的計算。 - 年度匯算清繳申報表:若企業(yè)已經(jīng)完成了去年的企業(yè)所得稅年度匯算清繳,也需要對年度申報表進行更正。在相關收入項目欄次調整收入額,重新計算應納稅所得額和應納稅額,多退少補。 財務報表 - 資產(chǎn)負債表:補記收入可能會導致應收賬款、貨幣資金等資產(chǎn)項目增加,同時未分配利潤也會相應增加。 - 利潤表:在“營業(yè)收入”項目中增加補記的收入金額,進而影響“營業(yè)利潤”“利潤總額”“凈利潤”等項目的金額。 此外,如果該筆收入還涉及印花稅等其他稅種,也需要對相應的納稅申報表進行更正。
請問我們去年的增值稅申報錯誤了然后做了增值稅申報更正,企業(yè)所得稅申報表需要更正嗎?如果需要更正,在電子稅務局報送的財務報表需不需要更正 在哪里選擇更正財務報表
老師,稅務局讓補繳增值稅,在電子稅務局更改報表,把去年開的6%的都補到13%,都要改哪些表,改哪些欄次呢?
企業(yè)老板以個人名義把廠里的地租給電信建基站,現(xiàn)在稅務局局查到這個收入,叫企業(yè)補這個收入,叫更正申報從16年開始,老師我現(xiàn)在要更正申報哪些稅,哪些申報表
23年的所得稅年報,現(xiàn)在要更正一下,從哪里更正,電子稅務局可以更正嘛?還是必須得去稅務局大廳更正?
老師,稅局讓補去年10月的收入,在電子稅務局需要更正哪些報表?
老師好,我想問一下去年三季度填錯一個數(shù)據(jù),就是廣宣費誤填了816元,能不能修改?
個體戶 上個月開了8萬的發(fā)票 過幾天還需要開7萬的發(fā)票有辦法避稅嗎
企業(yè)注冊資金多少有什么需要注意的么?多好還是少好
老師,我想問下2023年已計提的費用發(fā)票金額,當時沒收到票,匯算清繳已經(jīng)納稅調增,2025年才收到票,2025年的賬如何做,還有到時候2025年的匯算清繳怎么調整?
老師,請問購買固定資產(chǎn),發(fā)票暫時還沒有開進來,上面可以先暫估嗎?借:固定資產(chǎn),貸:應付~暫估。收到發(fā)票了再沖紅可以嗎?
老師,企稅年報有退稅情況, 為了不退稅,我應該做點什么調增加一下,我不知道調增哪個,能指點一下我嗎
老師,請問資產(chǎn)負債表這個固定資產(chǎn)折舊還有賬面價值,年報的時候要填寫固定資產(chǎn)那張表嗎
7月份拿到非全日制畢業(yè)證書,可以報考中級嗎?
我的二個日本公司需要做賬
假設企業(yè)當期開了1000萬,但是進項票只有300萬 剩下的次月成本會陸續(xù)進來 可以先計提一部分成本嗎?
賬上沒有反結賬,用以前年度損益調整調整到這個月,這個也得調整季度的所得稅申報表?
對,沒錯,該調整也得調整了