增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅。
地區(qū),四川成都。我們是一般納稅人,行業(yè)是裝卸搬運(yùn)服務(wù),接到專管員電話,說有人投訴個(gè)稅申報(bào)收入不符,(此員工于2021年5月離職,可個(gè)稅申報(bào)截止到2021年八月還在申報(bào))目前已更正個(gè)稅申報(bào)從2021年5月至8月,刪除了此人的個(gè)稅申報(bào)信息。把更正好的信息交給了專管員,專管員說,還需要財(cái)務(wù)的沖銷憑證和更正資料確定你已在財(cái)務(wù)上更正,還需要看一下?lián)p益表。這現(xiàn)在該怎么去更正賬務(wù)沖銷憑證呢?此員工5月至8月的工資為兩萬多。
2020年的有筆主營業(yè)務(wù)收入需要在2022年調(diào)整更正,那么2022年調(diào)完增加了利潤分配-未分配利潤,那所得稅是否要繳納?在稅務(wù)需要補(bǔ)交這2020年的主筆收入要在電子稅務(wù)局哪申報(bào)?今年的匯算清繳還沒做,調(diào)整的這個(gè)稅額是13W,請老師詳細(xì)的跟我說一下在哪里補(bǔ)報(bào)這筆所得稅,填哪個(gè)報(bào)表?
企業(yè)老板以個(gè)人名義把廠里的地租給電信建基站,現(xiàn)在稅務(wù)局局查到這個(gè)收入,叫企業(yè)補(bǔ)這個(gè)收入,叫更正申報(bào)從16年開始,老師我現(xiàn)在要更正申報(bào)哪些稅,哪些申報(bào)表
老師,您好,請教一個(gè)問題 我們企業(yè)是商貿(mào)公司,22年4季度把公司所有的一輛車出售1萬元,對方去了稅務(wù)局用我們單位信息代開了發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)在當(dāng)期未入賬,22年4季度這輛車賬面價(jià)值是15156.25(原值3萬。累計(jì)折舊14843.75),現(xiàn)在需要更正增值稅申報(bào)表,企業(yè)所得稅報(bào)表,我應(yīng)該如何更正,另外賬務(wù)上如何更正
【中國稅務(wù)】尊敬的xx(廣州)企業(yè)管理有限公司:您單位2024年個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)數(shù)據(jù)需要核實(shí),如核實(shí)有誤請按規(guī)定辦理更正申報(bào),如核實(shí)無誤請向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交補(bǔ)充說明及相關(guān)證明材料,詳情請登錄自然人電子稅務(wù)局扣繳端查閱處理?!緡叶悇?wù)總局廣州市黃埔區(qū)稅務(wù)局】。 老師,收到這個(gè)短信在個(gè)稅扣繳端的具體哪個(gè)模塊查閱?
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計(jì)入營業(yè)外支出,營業(yè)外支出的二級科目列什么明細(xì)?這部分營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個(gè)體戶可以申請這個(gè)備案嗎?
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
增值稅追溯到當(dāng)年收款的那個(gè)月份嗎
對的,是的,按照納稅義務(wù)時(shí)間。
如果是自己的土地,還需要交一個(gè)土地使用稅。