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老師,購買電腦款已付電腦收到,發(fā)票沒收到這樣處理對嗎? 借預付賬款 貸銀行存款 借固定資產 貸應付賬款—暫估價 收到發(fā)票 借固定資產(紅字) 貸應付賬款(紅字) 借固定資產 貸預付賬款
金蝶星辰軟件,1月購買了一批辦公桌6萬,2月送過上門并安裝達到使用狀態(tài),發(fā)票到5月還不開過來不知道為什么,我2月在固定資產新增了一張卡片,按合同價暫估了。這個暫估固定資產在系統(tǒng)怎么做?固定資產系統(tǒng)是綁定了卡片的,我收到發(fā)票又怎么做?我借固定資產,貸應付賬款暫估嗎?還是直接固定資產暫估,貸應付賬款?收到發(fā)票后再借固定資產,貸固定資產暫估?我的卡片一直綁定的暫估分錄?
老師您好,我們公司10月份購買了一批固定資產,款已付,發(fā)票未到,請問我可以暫估固定資產嗎?如果可以的話,暫估的固定資產可以計提折舊嗎
應付月結60天(從收到發(fā)票時算),購買固定資產, 應付暫估時賬務處理: 借:在建工程—生產設備 貸:應付暫估款 收到發(fā)票時賬務處理: 借:應付暫估款 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:應付賬款 借:固定資產 貸:在建工程 到支付月結款時賬務處理: 借:應付賬款 貸:銀行存款 以上處理正確嗎
老師我想問一下、購買固定資產、借應付賬款、貸銀行存款、資產已經收到了、但是發(fā)票沒有收到、固定資產可以暫估入賬么
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現,可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產,屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調整
零基礎鑄造企業(yè)實操課
同學你好 這個可以的