已經(jīng)跨年了,只能去大廳更正了
老師你好,2017年企業(yè)所得稅申報(bào)多報(bào)了0.01元,自己在電子稅務(wù)局可以更正嗎?還是需要去行政服務(wù)大廳申請(qǐng)更正。
電子稅務(wù)附加稅報(bào)錯(cuò)了,稅款就掉了,可以在電子稅務(wù)局更正?還是一定要去大廳更正?
去年第三,四季度企業(yè)所得稅申報(bào)錯(cuò)誤,可以在電子稅務(wù)局更正嗎,還是要去稅務(wù)局現(xiàn)場(chǎng)更正呢
老師好,給稅務(wù)局的年報(bào)如果報(bào)錯(cuò)了,能在電子稅務(wù)局更正申報(bào)嗎,還是必須去大廳更正申報(bào)呢
電子稅務(wù)局以前季度的報(bào)表可以在電子稅務(wù)局更正嗎?還是必須到大廳辦理
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
必須去大廳更正嘛,稅務(wù)局工作人員說是在電子稅務(wù)局試試
那么你就進(jìn)自然人稅局更正試試咯,
進(jìn)國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局嘛?
我進(jìn)去找到去年的年報(bào),但是沒有找到在哪里更正?
就是你平時(shí)申報(bào)個(gè)稅的心系統(tǒng),怎么會(huì)是電子稅局呢?
我說的是更正所得稅年報(bào),你怎么跟個(gè)稅扯一起了?
麻煩看清楚問題在回復(fù)好嘛
抱歉,今天中午沒休息好,眼花了 我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納—財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送-財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送及更正? 更正報(bào)表 我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納—申報(bào)更正-申報(bào)更正與作廢? 更正匯算
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利!