你好,是的,這個(gè)不能抵扣了。 這個(gè)是不是免稅的話要看稅務(wù)局給你們的認(rèn)定。就是說看稅務(wù)局核定這個(gè)商品是免稅的還是應(yīng)稅的?
請(qǐng)問老師,一般納稅人,銷售了一批貨物電子產(chǎn)品,但是沒有取得供應(yīng)商電子產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票, 在做賬上,系統(tǒng)沒有這個(gè)產(chǎn)品庫存,怎么做分錄呢?
對(duì)方是一般納稅人,我們采購了3000的貨物對(duì)方不提供發(fā)票,我做賬還是可以借:庫存商品2654.87應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額345.13貸:銀行存款3000嗎,我賣出去也是正常的要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額嗎
出口貨物退稅率為0的商品。商品進(jìn)貨是13個(gè)點(diǎn)的稅率 第一種是視同內(nèi)銷,是銷項(xiàng)開13個(gè)點(diǎn)發(fā)票嗎?進(jìn)項(xiàng)做抵扣勾選,像內(nèi)銷那樣正常報(bào)稅嗎? 第二種是免稅不退稅,是銷項(xiàng)開0稅率嗎?(一般納稅人),進(jìn)項(xiàng)如何處理?如何申報(bào)增值稅
老師,我們公司貿(mào)易出口一批貨物,貨款已經(jīng)收到,進(jìn)項(xiàng)采購發(fā)票也拿到,我現(xiàn)在做購進(jìn)材料分錄,借庫存商品,借應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅,這樣可以嗎,還是再新設(shè)一個(gè)科目,因?yàn)槲铱磮?bào)表就是稅金科目,這塊進(jìn)項(xiàng)是不能抵扣的,我是在報(bào)稅的時(shí)候填在哪里呢,我進(jìn)項(xiàng)勾選這個(gè)發(fā)票沒有做
您好老師,請(qǐng)問小規(guī)模支付貨款收到商品,借方記庫存商品的金額就是發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額嗎?比如付貨款價(jià)稅合計(jì)390,貨物345.13稅款是44.78然后我記賬的時(shí)候 借:庫存商品390 貸:銀行存款390 還是借:庫存商品345.13 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅44.78 貸:銀行存款390? 小規(guī)模也不能抵扣,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理呢?謝謝!
小規(guī)模納稅人和一般納稅人在什么科目什么情況下該用含稅價(jià)或者是不含稅價(jià)入賬怎么辨別
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒給的話,有什么方式可以用?
公司購進(jìn)貨物煙酒禮品用于贈(zèng)送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購進(jìn)貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營(yíng)業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個(gè)數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說是配送金額上扣減8個(gè)點(diǎn)折扣價(jià)。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請(qǐng)教一下印花稅咋報(bào)的,跟收入采購數(shù)據(jù)對(duì)不上呢,外賬報(bào)的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點(diǎn)懵逼學(xué)的
發(fā)票上沒寫免稅,有的普票是直接免稅沒有1%
所以我是歸到應(yīng)稅貨物這個(gè)科目嗎?
如果用應(yīng)稅的科目,那是不是就是稅額和金額合計(jì)算到庫存商品了呢?
你好,嗯,你不管你買來的是什么樣的,你只要稅務(wù)局認(rèn)定你賣出去是免稅還是要交稅。主要是確認(rèn)這個(gè)。
那我是從哪里看我的這個(gè)商品免稅還是不免稅?不是根據(jù)發(fā)票上的來決定嗎?
你好,這個(gè)一是看商品,二是看稅務(wù)局認(rèn)定。