對方不給你開發(fā)票,你直接加稅,合計做賬做3000就可以了,沒有進項。
老師你好,我想請問一下,我們公司是商貿企業(yè),采購一批貨物,收到進項發(fā)票沒有認證,然后又把這批貨物銷售出去了,賬上是有留抵稅可以抵扣的,所以我沒有認證發(fā)票,但是也導致賬上沒有這一類商品,如果我認證了,留抵稅額不是越來越多嗎?(我認證發(fā)票的時候是:借:庫存商品,借:應交稅額——應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款)
公司購買商品給自己用 入“庫存商品”科目 收到對方開出的專用發(fā)票 借:庫存商品-維修配件 232.3 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 30.2 貸:銀行存款 262.5 我想問的是 商品出庫結轉的分錄怎么做?需要進項稅額轉出嗎?我們是一般納稅人公司
對方是一般納稅人,我們采購了3000的貨物對方不提供發(fā)票,我做賬還是可以借:庫存商品2654.87應交增值稅進項稅額345.13貸:銀行存款3000嗎,我賣出去也是正常的要確認銷項稅額嗎
老師,我是新手,采購和銷售貨物,用以下這種方式記賬,是正確的嗎。? 采購商品: ①商品入庫到貨了的付款的采購 記賬方式 借:庫存商品 貸:銀行存款 ②商品到貨了或者代發(fā)了,但是還未付款的記賬方式 借:庫存商品 貸:應付貨款 后續(xù)付了貨款: 借:應付貨款 貸:銀行存款 ———— 銷售商品: ①商品賣完就收到錢的 記賬方式 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費—增值稅 借:主營業(yè)務收入 貸:庫存商品 ②商品賣完,但是暫未收到錢的 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費—增值稅 借:主營業(yè)務收入 貸:庫存商品 等收到貨款了再繼續(xù)做上一筆賬務: 借:銀行存款 貸:應收賬款
您好老師,請問小規(guī)模支付貨款收到商品,借方記庫存商品的金額就是發(fā)票價稅合計金額嗎?比如付貨款價稅合計390,貨物345.13稅款是44.78然后我記賬的時候 借:庫存商品390 貸:銀行存款390 還是借:庫存商品345.13 應交稅費進項稅44.78 貸:銀行存款390? 小規(guī)模也不能抵扣,這個進項稅怎么處理呢?謝謝!
減資會減少一個股東需要怎樣辦理
請問老師,現在剛出的網絡平臺報送,是平臺需要報,商家不用管嗎?
公司注冊資本未實繳,減資怎樣辦理
老師,公司因為經營管理轉移,業(yè)務從外省一個公司轉移到另外一個省公司,現在稅務局通知讓公司自查,是庫存大今年沒有多少業(yè)務,而且有增值稅留底,后來我查到2023年有幾張農戶去稅務局代開發(fā)票農產品,只有金額沒有數量,增值稅留底也是以前會計每次收到發(fā)票全部認證留下來的,像這種情況怎么處理更合理呢,是把這幾張不合規(guī)的發(fā)票進項稅轉出還是把幾張發(fā)票紅沖呢
請問建材貿易公司增值稅稅負率一般多少,企業(yè)所得稅稅負多少呢
老師:本年利潤記在哪個賬冊上呢?
老師請問,采購白葡萄酒,發(fā)票可以只寫"酒"嗎?謝謝!
9月份成立的公司,10月份用申報財務報表和利潤表嗎
民宿酒店浴室重新裝修了淋浴房,27000元怎么入賬?
你好老師,我們公司廠房出租是開多少點的發(fā)票?
你正常銷售出去,確認無票收入需要做銷項稅額
8 月份采購貨物 1200 沒有發(fā)票,到了 1000 的貨物,還有200 沒有到 8 月份借:庫存商品 1000 在途物資 200 貸:銀行存款 1200 9 月份不想要剩下的貨物了 借:在途物資-200 貸:銀行存款 -200 收到對方退回的貨款 借:銀行存款 200 貸:在途物資 200
好,你倒數兩個多重復了,做一個就行
8月份借:庫存商品 1000 在途物資 200 貸:銀行存款 1200 9 月份不想要剩下的貨物了 收到對方退回的貨款 借:銀行存款 200 貸:在途物資 200
可以的,可以這么做的。