你好,應(yīng)該沒問題,統(tǒng)計年報是按照賬上填的,就說填的時候?qū)徲媹蟾孢€沒出具,只能按照賬上數(shù)據(jù)填報。(收入,應(yīng)交稅費等指標應(yīng)該不會有大變化。)
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報所得稅時,誤填報了第三季度的財務(wù)報表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題,我就把去年第四季度的填的三季度財務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報表報表稅務(wù)局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報送去年的財報,我就上傳了實際第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調(diào)整事項。 我的問題是:去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調(diào)整項,這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報,和匯算清繳表格第一頁
老師好我2021年的匯算清繳年報表是根據(jù)審計的報表填制的審計根據(jù)他們的制度調(diào)整了我的壞賬準備五年以上賬齡全額計提也就是補提了一些我匯算清繳的時候把補提的壞賬加到了資產(chǎn)減值損失同時調(diào)增了應(yīng)納稅所得額也是雖然調(diào)整了但是并沒有影響本年利潤總額賬沒有重做這樣的操作導(dǎo)致2021年四季度報表和年報表數(shù)據(jù)不同也和我的帳套有不同請問我該怎么辦需要去稅局改數(shù)字嗎我今年填2022年匯算清繳時才反應(yīng)過來這個問題
我正在填報統(tǒng)計局的企業(yè)年報,在填寫利潤表提交審核時,系統(tǒng)提示財務(wù)費用不能為負數(shù),現(xiàn)在需要具體說明為負數(shù)的原因,請問老師用文字該怎么說明呀?公司為出口退稅工業(yè),每月涉及出口收入時的匯率差額,計入了財務(wù)費用下面的匯兌收益或匯兌損益,所以導(dǎo)致了期末利潤表中出現(xiàn)了財務(wù)費用為負數(shù)的情況,請老師簡單幫我描述一下
請問老師,填統(tǒng)計局24年的12月(定報)財務(wù)狀況表和24年年報的財產(chǎn)狀況表不一樣行嗎?正常情況下應(yīng)該是要一樣的,但是定報要求在25年1月18號之前填,我公司業(yè)務(wù)量很大,1月18號賬都還沒有做出來,所以當(dāng)時是按照估計數(shù)來填的。
老師,請問我公司填的24年統(tǒng)計局年報的數(shù)據(jù)和最終的財務(wù)報表不一樣有問題嗎?因為我公司請了審計,審計要求調(diào)整,所以我司就反結(jié)賬回去調(diào)賬啦。我公司跟投資促進局簽了獎勵合同,收入每滿一億就給160萬的獎勵,申請第四季度的獎勵要統(tǒng)計局的報表和審計報表,請問填的統(tǒng)計局的年報和審計報表數(shù)據(jù)不一樣會導(dǎo)致申請不了獎勵嗎?
采購的貨物有問題正常是采購去退貨還是倉管退貨?
請問老師快賬軟件的表跟我們?yōu)樯恫灰粯幽?/p>
我公司 在韓國 接單子,要走公司賬,都發(fā)生什么稅?發(fā)生的費用是 純 人工費。這種簽什么樣的合同比較合適
老師 中級實務(wù)的所得稅,和現(xiàn)實中干的 小企業(yè)標準 所得稅是不是不一樣啊,現(xiàn)實中沒這么麻煩
老師好,這兩道題在計算公允價值的時候計算方法怎么不一樣,不懂為什么一個要+投資收益,一個不加,一個要減利息一個不減
老師,子女的房轉(zhuǎn)到父母名下或者父母的房轉(zhuǎn)到子女名下,要繳稅嗎?
老師,您好!我們私企是汽車銷售服務(wù)行業(yè),現(xiàn)在租賃了一個大樓,準備做汽車城。汽車城在裝修改造期間,發(fā)生的基建費用發(fā)票,是對方應(yīng)該按建筑發(fā)票標準來開嗎?
幾萬塊一次性入費用,利潤就減少,減少所得稅,對下一年也沒有什么影響吧?
請問老師,我們給廠家開7萬的陳列費的專票,后面廠家給我們發(fā)了9萬的貨款,我們只用付2萬,那7萬就相當(dāng)于抵了貨款,其實也屬于是廠里給我們賣貨的補貼 ,這個賬怎么做啊
餐飲行業(yè),客戶消費2852元,優(yōu)惠了52元,客戶實付了2800元,我們也開具了2800元的含稅發(fā)票(把折扣按負數(shù)沖減了52元,最后是2800元),請問優(yōu)惠的52怎么入賬做分錄
收入和應(yīng)交稅費一點都沒有變。只是將25年才收到的24年的成本費用發(fā)票補記在了24年,記完之后就虧損了。沒記之前是有一點點盈利的。
收入和應(yīng)交稅費一點都沒有變。只是將25年才收到的24年的成本費用發(fā)票補記在了24年,記完之后就虧損了。沒記之前是有一點點盈利的。這樣會影響到申請獎勵嗎?
他們重點關(guān)注的就是收入和應(yīng)交稅費(可能會和稅務(wù)上的數(shù)據(jù)對比,這指標沒問題,一般都啥大問題)。其他的不一致,問了就給他們出個說明,就說是審計調(diào)整導(dǎo)致的。