好,不可以的,沒有發(fā)票可以正常做賬,但是抵扣不了所得稅的。
老師,我問(wèn)一下,我們的真實(shí)業(yè)務(wù),取得對(duì)方提供的發(fā)票,現(xiàn)在開票單位說(shuō)是虛開的,稅務(wù)局要求我們進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出并補(bǔ)繳企業(yè)所得稅。但我們是真實(shí)業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生的,取得這樣的發(fā)票,我們也是受害者,這個(gè)成本可以稅前扣除吧?
老師,我們銀行手續(xù)費(fèi)沒有發(fā)票,能企業(yè)所得稅前扣除嗎?
老師 電子稅務(wù)局有個(gè)企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風(fēng)險(xiǎn)提示反饋,說(shuō)我司取得高額咨詢費(fèi)發(fā)票扣除1萬(wàn)多,是鑒證咨詢費(fèi)發(fā)票不能抵扣嗎?但是這是我們真實(shí)業(yè)務(wù)啊
老師 如果業(yè)務(wù)真實(shí) 沒有費(fèi)用發(fā)票 企業(yè)所得稅匯算清繳前還是要調(diào)增嗎?
老師公司租車沒有發(fā)票,有合同,可以稅前扣除嗎?發(fā)生的車輛費(fèi)用有發(fā)票可以稅前扣除嗎
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)?。慷胰径葲]有銷售額!
請(qǐng)問(wèn)第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問(wèn)一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購(gòu)煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬(wàn)元,已開據(jù)收購(gòu)發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
抖音來(lái)客,9月補(bǔ)貼52元我們已經(jīng)做無(wú)票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務(wù)處理。
老師,抖音來(lái)客,抖音給我們補(bǔ)貼52元,我們已經(jīng)做到9月賬里了,10月讓我們開票,那開出去票我們?cè)趺醋鲑~,9月已經(jīng)做無(wú)票收入了
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
納稅人將以征稅的車輛購(gòu)置稅退回廠家的話,每滿一年扣10%,如果沒滿一年的話怎么辦?5個(gè)月 和 7個(gè)月,怎么規(guī)定
為啥啊,那這個(gè)規(guī)定有點(diǎn)不合理的,他屬于企業(yè)的支出,支付給個(gè)人的沒有發(fā)票,這樣不是增加了所得稅稅負(fù)了嗎?
因?yàn)檫@個(gè)沒有發(fā)票,他都沒有交稅,你還等抵扣稅款不就國(guó)家承擔(dān)了?
老師,這是個(gè)人的收入不是企業(yè)的,
個(gè)人的也得交稅呀,個(gè)人正常交的話,增值稅1%,附加稅6%,個(gè)稅20%的。
個(gè)人不是不用交稅么
個(gè)人照樣需要交,比企業(yè)交的還多。
老師,那照你這么說(shuō)不管是支付給個(gè)人還是企業(yè),只要是超過(guò)500元錢的都得要發(fā)票,
不是這么理解的,支付給個(gè)人超過(guò)500的需要正常交稅。支付給企業(yè)小規(guī)模季度30萬(wàn)普通發(fā)票,他就不需要交增值稅附加稅。 如果是一般納稅人,他的增值稅是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額。
老師,你像我們新開了好多門店,新店開業(yè)期間會(huì)發(fā)生很多支出,都沒有發(fā)票,只要不超過(guò)500快錢都可以憑收據(jù)入賬,并且可以所得稅稅前扣除是嗎,超過(guò)500的沒有發(fā)票可以入賬,但就不能所得稅稅前扣除了是嗎
不是這么理解的,支付給個(gè)人超過(guò)500的需要正常交稅。支付給企業(yè)小規(guī)模季度30萬(wàn)普通發(fā)票,他就不需要交增值稅附加稅。 如果是一般納稅人,他的增值稅是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額。老師,這個(gè)怎么沒理解,誰(shuí)交稅
500以內(nèi)他也是有要求的呀。銷售方是個(gè)人,開收據(jù)備注好了個(gè)人名字、身份證號(hào)、支出金額、支出項(xiàng)目。如果是勞務(wù)費(fèi)的話,你也得需要給他申報(bào)個(gè)稅,這樣可以抵扣所得稅。
支付給企業(yè),不管是多少,都需要對(duì)方給你開發(fā)票。沒有發(fā)票,一分錢抵扣不了。 銷售方交稅
老師,如果支付給個(gè)人超過(guò)500塊錢了呢
那就去稅務(wù)局代開發(fā)票。
老師,實(shí)務(wù)中你會(huì)讓那個(gè)人去代開發(fā)票嗎
老師,那只要是500元以內(nèi),無(wú)論費(fèi)用發(fā)生次數(shù)是多還是少,只要收據(jù)上載明了身份信息就可以所得稅稅前扣除了是嗎
看約定 看需要抵扣吧 我們很少有跟個(gè)人的業(yè)務(wù) 勞務(wù)費(fèi)我們是要發(fā)票 每次金額500以內(nèi),一個(gè)月不要超過(guò)2萬(wàn)。