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老師,我們有一筆費(fèi)用是4000的包車費(fèi),沒有發(fā)票,能所得稅稅前扣除嗎,業(yè)務(wù)是真實(shí)發(fā)生的。

2025-03-01 17:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-01 17:47

好,不可以的,沒有發(fā)票可以正常做賬,但是抵扣不了所得稅的。

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快賬用戶6434 追問(wèn) 2025-03-01 17:49

為啥啊,那這個(gè)規(guī)定有點(diǎn)不合理的,他屬于企業(yè)的支出,支付給個(gè)人的沒有發(fā)票,這樣不是增加了所得稅稅負(fù)了嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-01 17:50

因?yàn)檫@個(gè)沒有發(fā)票,他都沒有交稅,你還等抵扣稅款不就國(guó)家承擔(dān)了?

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快賬用戶6434 追問(wèn) 2025-03-01 17:54

老師,這是個(gè)人的收入不是企業(yè)的,

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齊紅老師 解答 2025-03-01 17:54

個(gè)人的也得交稅呀,個(gè)人正常交的話,增值稅1%,附加稅6%,個(gè)稅20%的。

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快賬用戶6434 追問(wèn) 2025-03-01 17:54

個(gè)人不是不用交稅么

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齊紅老師 解答 2025-03-01 17:54

個(gè)人照樣需要交,比企業(yè)交的還多。

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快賬用戶6434 追問(wèn) 2025-03-01 17:56

老師,那照你這么說(shuō)不管是支付給個(gè)人還是企業(yè),只要是超過(guò)500元錢的都得要發(fā)票,

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齊紅老師 解答 2025-03-01 17:57

不是這么理解的,支付給個(gè)人超過(guò)500的需要正常交稅。支付給企業(yè)小規(guī)模季度30萬(wàn)普通發(fā)票,他就不需要交增值稅附加稅。 如果是一般納稅人,他的增值稅是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額。

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快賬用戶6434 追問(wèn) 2025-03-01 17:58

老師,你像我們新開了好多門店,新店開業(yè)期間會(huì)發(fā)生很多支出,都沒有發(fā)票,只要不超過(guò)500快錢都可以憑收據(jù)入賬,并且可以所得稅稅前扣除是嗎,超過(guò)500的沒有發(fā)票可以入賬,但就不能所得稅稅前扣除了是嗎

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快賬用戶6434 追問(wèn) 2025-03-01 17:59

不是這么理解的,支付給個(gè)人超過(guò)500的需要正常交稅。支付給企業(yè)小規(guī)模季度30萬(wàn)普通發(fā)票,他就不需要交增值稅附加稅。 如果是一般納稅人,他的增值稅是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額。老師,這個(gè)怎么沒理解,誰(shuí)交稅

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齊紅老師 解答 2025-03-01 18:01

500以內(nèi)他也是有要求的呀。銷售方是個(gè)人,開收據(jù)備注好了個(gè)人名字、身份證號(hào)、支出金額、支出項(xiàng)目。如果是勞務(wù)費(fèi)的話,你也得需要給他申報(bào)個(gè)稅,這樣可以抵扣所得稅。

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齊紅老師 解答 2025-03-01 18:02

支付給企業(yè),不管是多少,都需要對(duì)方給你開發(fā)票。沒有發(fā)票,一分錢抵扣不了。 銷售方交稅

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快賬用戶6434 追問(wèn) 2025-03-01 18:06

老師,如果支付給個(gè)人超過(guò)500塊錢了呢

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齊紅老師 解答 2025-03-01 18:08

那就去稅務(wù)局代開發(fā)票。

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快賬用戶6434 追問(wèn) 2025-03-01 18:08

老師,實(shí)務(wù)中你會(huì)讓那個(gè)人去代開發(fā)票嗎

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快賬用戶6434 追問(wèn) 2025-03-01 18:10

老師,那只要是500元以內(nèi),無(wú)論費(fèi)用發(fā)生次數(shù)是多還是少,只要收據(jù)上載明了身份信息就可以所得稅稅前扣除了是嗎

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齊紅老師 解答 2025-03-01 18:18

看約定 看需要抵扣吧 我們很少有跟個(gè)人的業(yè)務(wù) 勞務(wù)費(fèi)我們是要發(fā)票 每次金額500以內(nèi),一個(gè)月不要超過(guò)2萬(wàn)。

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好,不可以的,沒有發(fā)票可以正常做賬,但是抵扣不了所得稅的。
2025-03-01
同學(xué)可以扣除,只是稅務(wù)局專管員可能需要你提供相關(guān)合同,資料
2023-03-18
您好,不可以的哦,一定要在匯繳前取得發(fā)票,才能稅前扣除
2025-03-06
你好,不可以的,抵扣不了。
2022-12-06
你好,是的,是要調(diào)整的。
2023-06-16
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