你好,你要證明一下是善意取得虛開,問你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局一下,這個證明需要提供什么資料
進(jìn)項發(fā)票稅局稽查說對方承認(rèn)虛開了,那我們還要把虛開的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)寫成真實的嗎?實際上是在A處買材料,A說沒發(fā)票就在B處開的發(fā)票,這個發(fā)票是由掛靠公司提供的,他們要我們寫資科,提供情況說明
1.老師你好我剛接手一家企業(yè),取得3張增值稅普通發(fā)票金額為30萬,可是對方公司出現(xiàn)問題了,現(xiàn)在是異常戶,現(xiàn)在稅務(wù)局要我們出情況說明,1.是否取得疑似虛開的增值稅普通發(fā)票1組,2.發(fā)票所載業(yè)務(wù)真實性。這我該怎么寫。謝謝
老師我們公司是做魚苗的 19年購入一批魚苗 入的消耗性生物資產(chǎn) 但是錢是員工墊付 20年員工取得發(fā)票報銷 但是是其他方開具的 現(xiàn)在收到稅務(wù)通知 說我們接收了虛開發(fā)票 需要我們調(diào)整企業(yè)所得稅申報表 我們業(yè)務(wù)確實是真實發(fā)生的 需要調(diào)整之前的賬嗎?還是只需要調(diào)整應(yīng)稅所得額呢?
老師,我問一下,我們的真實業(yè)務(wù),取得對方提供的發(fā)票,現(xiàn)在開票單位說是虛開的,稅務(wù)局要求我們進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出并補(bǔ)繳企業(yè)所得稅。但我們是真實業(yè)務(wù)實際發(fā)生的,取得這樣的發(fā)票,我們也是受害者,這個成本可以稅前扣除吧?
單位發(fā)生的成本,我們已經(jīng)付錢了,也根據(jù)真實的資料暫估入庫了,對方公司就是一直不提供發(fā)票,后面也不提供,那我企業(yè)所得稅匯算清繳也調(diào)整了這部分成本,后期查賬對于這邊業(yè)務(wù)稅務(wù)所會處罰我們?認(rèn)為我們沒有取得成本發(fā)票,我自己要怎么知道哪些沒有來發(fā)票?
老師就是餐飲行業(yè)比較亂,比如客戶抖音平臺的收入,客戶要求開發(fā)票,而且平時掃碼當(dāng)天的收入又是第二天一次進(jìn)入,銀行,所以我也不知道那個是開票的收入那個是不開票的收入我直接把當(dāng)月小票匯總和發(fā)票附到一起,直接按匯總小票做收入可以嗎?就不分無票收入了,這樣可以嗎?申報的時候這個總數(shù)減去開票的就是無票啊
股權(quán)轉(zhuǎn)讓180萬,實收資本200萬實繳,這個需要交個稅和印花稅嗎?按照什么金額交呢
老師臺球俱樂部給客戶開發(fā)票大類選擇什么
老師能幫我解答一下嗎? 我們家是中間商C—23年跟供應(yīng)商A買了10臺設(shè)備賣給客戶B,現(xiàn)在有一臺因為長時間不發(fā)貨客戶不要了,但是A已經(jīng)生產(chǎn)了半臺導(dǎo)致我們需要賠錢給A,但是B又不賠錢給我們,這個我們到時支付賠償款給A,又不收B的賠償款這個對于我們會有什么風(fēng)險嗎?
借給別的公司,但沒有利息,需要交印花稅嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額就用系統(tǒng)里面跳出來的那個嗎
老師 本企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè) 本年度研發(fā)費用 不能劃分是資本化還是費用化 可以不做資本化或費用化處理么 還在研發(fā)支出科目累計放著 匯算清繳的時候也不做費用化或資本化處理
老師,T+如何設(shè)置輔助項
老師,比如臺球俱樂部需要交印花稅嗎?
老師,工資實際發(fā)的和工資表上的不一至,實際多發(fā)了,這種情況應(yīng)該怎么做賬
是善意取得的
就是要稅務(wù)局認(rèn)定你是善意取得