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老師,公司是一般納稅人,現(xiàn)在管理員查出12月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有5張合計(jì)50萬(wàn)是異常的(已經(jīng)勾選抵扣了),現(xiàn)在我們老板也找不到開發(fā)票的老板了, 問題1:想問下:我現(xiàn)在把12月的申報(bào)表更正了(把異常的那幾張發(fā)票稅額,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來(lái)),這樣做對(duì)不對(duì)? 問題2:我轉(zhuǎn)出勾選的異常發(fā)票后,可不可以在3月份申報(bào)2月所屬期的時(shí)候進(jìn)行留抵抵欠?(因?yàn)?月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不足以申請(qǐng)留抵抵欠) 問題3:是不是找到12月份入賬的那5張發(fā)票的分錄進(jìn)行作廢紅沖,那么12月份差的那50萬(wàn)成本,可不可以暫估?也就是12月份的企業(yè)所得稅申報(bào)表沒有變,把異常缺的50萬(wàn)改為暫估,2月份重新開回發(fā)票來(lái)沖減那暫估的50萬(wàn),這樣可以不?

2025-02-06 14:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-06 14:04

你好,1進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是對(duì)的,組要補(bǔ)交稅款 2/金額部分24年匯算清繳納稅調(diào)整就可以了

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快賬用戶8985 追問 2025-02-06 14:13

老師,對(duì)于成本這個(gè),你的意思是:我把12月份的分錄在1月份沖了,1月份重新暫估,暫估的金額在5月份前回票就行了,沒有回票就調(diào)增,是這樣嗎?

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快賬用戶8985 追問 2025-02-06 14:13

相當(dāng)于我只更正增值稅表,所得稅預(yù)繳表不用更正,是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2025-02-06 14:14

是的,就是你理解的這個(gè)意思

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快賬用戶8985 追問 2025-02-06 14:14

問題2:我轉(zhuǎn)出勾選的異常發(fā)票后,可不可以在3月份申報(bào)2月所屬期的時(shí)候進(jìn)行留抵抵欠?(因?yàn)?月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不足以申請(qǐng)留抵抵欠)

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快賬用戶8985 追問 2025-02-06 14:15

這種操作可以嗎?老板不愿意交稅,這個(gè)月把票開回來(lái)

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齊紅老師 解答 2025-02-06 14:15

你在12余額轉(zhuǎn)出的,應(yīng)該是是12余額繳納才對(duì),與3月有什么關(guān)系嗎?

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快賬用戶8985 追問 2025-02-06 14:17

12月形成欠稅,一直沒有繳納的話,這個(gè)月把發(fā)票補(bǔ)回來(lái),就有多的進(jìn)項(xiàng)形成留抵,就可以抵留抵抵欠了

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齊紅老師 解答 2025-02-06 14:18

不可能不繳納,12月有稅款必須繳納,同時(shí)還有滯納金這個(gè)情況下

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你好,1進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是對(duì)的,組要補(bǔ)交稅款 2/金額部分24年匯算清繳納稅調(diào)整就可以了
2025-02-06
您好,可以,12我們暫估,2月來(lái)發(fā)票了,這是匯繳前取得發(fā)票,可以稅前扣除原12月的暫估,我們了不用調(diào)增,就是原來(lái)的會(huì)計(jì)利潤(rùn),相當(dāng)于12月是無(wú)票費(fèi)用。在2月(匯繳前)來(lái)發(fā)票了,可以稅前扣除的
2025-02-20
三種做法分析如下: 做法一:最合規(guī),稅務(wù)認(rèn)可,但老板要補(bǔ)稅不愿接受。 做法二:與實(shí)際業(yè)務(wù)不符,稅務(wù)可能質(zhì)疑,有調(diào)利潤(rùn)、逃稅嫌疑。 做法三:收入確認(rèn)合規(guī),暫估成本若有依據(jù),稅務(wù)較可能認(rèn)可,相對(duì)更優(yōu)
2025-02-21
您好,申報(bào)增值稅沒有特別,附表1是導(dǎo)入的,正減負(fù)是導(dǎo)入后的結(jié)果, 2.進(jìn)項(xiàng)需要進(jìn)行勾選這是取得發(fā)票,不是我們銷售開票的事兒
2024-06-08
有問題 不能減去 12月份紅沖 申報(bào)了不可以的 沒法再勾選了
2020-12-08
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