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老師,您好。我們公司是商貿(mào)一般納稅人,12月份取得5張進項專票金額48萬,已抵扣,且已入成本結(jié)轉(zhuǎn)。2月份發(fā)現(xiàn)有問題,發(fā)票異常。目前已做進項稅額轉(zhuǎn)出,,老板在2月份重新開回發(fā)票了。 問題:現(xiàn)在需要處理“企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風險提示反饋(“跟票管”)”,客戶不想補稅,可不可以把12月份的賬,改為暫估入賬48萬,沒暫估前利潤-7500元,暫估后-487500元,這樣利潤表會比原來虧損多48萬,2月份回票就把暫估的48萬沖了。匯算清繳時調(diào)增異常發(fā)票48萬。請問這樣做可以嗎?

2025-02-20 17:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-20 17:09

您好,可以,12我們暫估,2月來發(fā)票了,這是匯繳前取得發(fā)票,可以稅前扣除原12月的暫估,我們了不用調(diào)增,就是原來的會計利潤,相當于12月是無票費用。在2月(匯繳前)來發(fā)票了,可以稅前扣除的

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快賬用戶5028 追問 2025-02-20 17:14

那我12月的賬應該怎么做呢?那幾張異常發(fā)票我是正常入賬的,然后再暫估48萬,我結(jié)轉(zhuǎn)成本就是結(jié)轉(zhuǎn)的暫估的嘛。異常發(fā)票入賬的分錄和庫存還是留在余額里的。 然后1月份的時候,將12月那個分錄全部沖銷 還有一種是:12月份直接將異常憑證的分錄全部刪除,但是結(jié)轉(zhuǎn)稅金的金額和申報表勾選的又不一致。 老師,推薦一下怎么做更正確?

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齊紅老師 解答 2025-02-20 17:18

您好,異常發(fā)票稅務都查到的,我們在12月賬套里把這個分錄改為只入進項稅部分,另外暫估一個借:庫存商品? 貸:應付賬款,利潤表的金額是不變的,2月收到這個發(fā)票時,把12月暫估的分錄紅沖,再完面按發(fā)票做分錄, 進項稅轉(zhuǎn)出在申報月做分錄,把12月勾選分錄的進項稅轉(zhuǎn)出

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快賬用戶5028 追問 2025-02-20 17:31

老師,現(xiàn)在電子稅務局,彈出《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風險提示反饋("跟票管"》,我應該選擇有問題還是無問題,下面的備注和數(shù)據(jù)應該怎么填???

老師,現(xiàn)在電子稅務局,彈出《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風險提示反饋("跟票管"》,我應該選擇有問題還是無問題,下面的備注和數(shù)據(jù)應該怎么填???
老師,現(xiàn)在電子稅務局,彈出《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風險提示反饋("跟票管"》,我應該選擇有問題還是無問題,下面的備注和數(shù)據(jù)應該怎么填啊?
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快賬用戶5028 追問 2025-02-20 17:32

這是具體的異常發(fā)票金額

這是具體的異常發(fā)票金額
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齊紅老師 解答 2025-02-20 17:35

您好,我們已經(jīng)抵扣了,選有問題,問題只體現(xiàn)這個進項稅金額 , 未稅部分不用調(diào)整,理由是下面這個文件? 企業(yè)成本費用稅前扣除的憑證問題(公告[2011]第34號> ·企業(yè)當年度實際發(fā)生的相關成本、費用,由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證,企業(yè)在預繳季度所得稅時,可暫按賬面發(fā)生金額進行核算,在匯算清繳時,應補充提供該成本、費用的有效憑證。

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快賬用戶5028 追問 2025-02-21 09:26

我們在12月賬套里把這個分錄改為只入進項稅部分,另外暫估一個借:庫存商品 貸:應付賬款, 老師,這個分錄的摘要應該怎么寫呢?

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快賬用戶5028 追問 2025-02-21 09:28

我們在12月賬套里把這個分錄改為只入進項稅部分, 是這個分錄的摘要

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齊紅老師 解答 2025-02-21 09:36

您好,可以?的,暫估摘要:暫估12月購入未開票庫存商品 進項稅摘要模糊點:某供應商采購進項稅

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快賬用戶5028 追問 2025-02-21 09:41

進項稅這個,我可不可以全部入賬,然后又暫估一個結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額,這樣利潤表不變,但是資產(chǎn)負債表庫存那里的余額就是異常發(fā)票的庫存金額,這樣更正財報。這種方式和你的只入稅額,哪種更不容易被稅務查呢?

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齊紅老師 解答 2025-02-21 09:44

您好,都能查到,因為我們抵扣了,現(xiàn)在我們暫估成本,跟這個發(fā)票無關,那只要處理進項轉(zhuǎn)出,暫估的無票成本,在年度匯繳申報前來票就可以稅前扣除了,?這個暫估分錄不用調(diào)整?

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快賬用戶5028 追問 2025-02-21 09:45

不是這個,我想知道哪種入賬方式更好。

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齊紅老師 解答 2025-02-21 09:50

哦哦,進項稅單獨分錄,暫估存貨入庫存,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本,就是這3個分錄,要調(diào)整就只調(diào)第一個分錄

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您好,可以,12我們暫估,2月來發(fā)票了,這是匯繳前取得發(fā)票,可以稅前扣除原12月的暫估,我們了不用調(diào)增,就是原來的會計利潤,相當于12月是無票費用。在2月(匯繳前)來發(fā)票了,可以稅前扣除的
2025-02-20
你好,1進項稅轉(zhuǎn)出是對的,組要補交稅款 2/金額部分24年匯算清繳納稅調(diào)整就可以了
2025-02-06
三種做法分析如下: 做法一:最合規(guī),稅務認可,但老板要補稅不愿接受。 做法二:與實際業(yè)務不符,稅務可能質(zhì)疑,有調(diào)利潤、逃稅嫌疑。 做法三:收入確認合規(guī),暫估成本若有依據(jù),稅務較可能認可,相對更優(yōu)
2025-02-21
你好,匯算清繳的時候還沒有取得成本發(fā)票的話,你之前那個暫估是不能在稅前扣除的。所以你去增加暫估沒有用。
2021-03-22
你好!這個沒事的,你可以暫估
2024-07-10
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