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老師,請問,我是銷售安裝空調的一般納稅人,之前1月份的時候開了一張發(fā)票出去,因為空調型號的問題,然后在5月份紅沖了,又重新開了一張出來,現在我在報稅,我重新開的發(fā)票沒有計入到5月份的嗎,我開出去的金額也是一樣的啊,申報表要怎么樣填呢,還有我重新開票的那個進項需要進行勾選嗎?現在開出去的進項跟之前已抵扣的進項稅額是不一樣的

2024-06-08 12:50
答疑老師

齊紅老師

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2024-06-08 12:51

您好,申報增值稅沒有特別,附表1是導入的,正減負是導入后的結果, 2.進項需要進行勾選這是取得發(fā)票,不是我們銷售開票的事兒

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快賬用戶4634 追問 2024-06-08 12:54

老師,我進項勾選了后,會出現留底稅額啊,我是不是應該要把之前已抵扣的進項稅額撤銷勾選???

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齊紅老師 解答 2024-06-08 12:56

您好,不好意思,剛才發(fā)快進項沒說賬就是紅沖,把進項負改到貸方? 應交稅費-應交增值稅-進項轉出 附表二20行申報進項轉出

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快賬用戶4634 追問 2024-06-08 12:58

老師,你說的附表二20行申報進項轉出,是不是做賬的時候處理,還是說附表二20要填金額上去

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齊紅老師 解答 2024-06-08 13:00

您好,我寫全哈,紅沖分錄 借:原材料等(負)貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉出(正)? 應付賬款(負) 2.申報??附表二20行申報進項轉出填上面分錄的??應交稅費-應交增值稅-進項轉出(正)

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快賬用戶4634 追問 2024-06-08 13:08

老師,那我之前已經抵扣的進項成本是不是也要紅沖呢?

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齊紅老師 解答 2024-06-08 13:10

您好,不用呀,現在我們來了發(fā)票成本又沒?有重新結轉

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快賬用戶4634 追問 2024-06-08 13:13

老師,我之前抵扣的進項發(fā)票跟我現在抵扣的進項發(fā)票不是一致的哦,就是說型號不一樣,數量不一樣,稅額也不一樣哦

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齊紅老師 解答 2024-06-08 13:21

哦哦,那現在來的發(fā)票重新結轉了成本,以前的要紅沖的

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快賬用戶4634 追問 2024-06-08 13:27

好的,那我把之前的發(fā)票紅沖了,以后想把這個進項再開出去的話,還需要交稅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-08 13:28

您好,稅金有差異會交稅(老票稅金高)或能多抵扣(新票稅金高)

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快賬用戶4634 追問 2024-06-08 13:33

老師,那我現在就按照稅局自動生成的表來申報就可以了,有留抵稅的話就留到下個月再申報嗎?這樣是正常的吧

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齊紅老師 解答 2024-06-08 13:35

您好,是的哦,這是正常的申報

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快賬用戶4634 追問 2024-06-08 13:44

那我等這個月的時候再有票開,把之前的那個已經抵扣的進項票開出去可以的吧,但是我那個進項票稅額是10多萬的,那是不是要開多一點銷項發(fā)票出去啊

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齊紅老師 解答 2024-06-08 13:52

您好,不一家要多一點銷項發(fā)票出去,消化進項稅有方法的, 消耗大額進項稅:本月申報未開票收入把進項稅消化了,本年以后月再申報未開票收入負(本年累計未開票收入大于等于0就可以),以后月有藍票也可以不用交增值稅,因為未開票收入負來抵了。

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快賬用戶4634 追問 2024-06-08 13:55

老師,關鍵是我的都是有票收入啊,如果未開票收入的話,那我的利潤表的利潤不就是高了嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-08 14:02

您好,同步結轉跟收入一樣的成本嘛,這只是調整,不要影響利潤

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快賬用戶4634 追問 2024-06-08 14:06

那無票收入不就是沒有成本嗎?才確認無票收入呀

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齊紅老師 解答 2024-06-08 14:10

您好,這個也是假的呀,為了消化進項稅,成本一樣的金額,不是啥也不影響了么

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您好,申報增值稅沒有特別,附表1是導入的,正減負是導入后的結果, 2.進項需要進行勾選這是取得發(fā)票,不是我們銷售開票的事兒
2024-06-08
您好,這樣的話,你需要再五月,紅沖的填寫一個負數,然后本期開票的地方,在寫一個正數,需要勾選
2024-06-08
你好,5月份紅沖重新開 一正數一負數不影響的。
2024-06-08
您好,金額不一樣,新開發(fā)票金額大要交稅的,交差額部分。 不一樣的東西,銷售發(fā)票開了紅票,結轉成本的分錄也要紅沖,再按新發(fā)票做正常的確認收入和結轉成本分錄
2024-06-08
這個月紅沖后重新開張發(fā)票,一正一負,是不需要繳稅的
2024-05-16
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